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送心意

小鈺老師

職稱初級會計師

2022-01-16 00:06

你好,申報一月份增值稅的時候,按實際填寫申報就行。退貨的稅款已經(jīng)交了可以留到下月抵扣

笨笨的墨鏡 追問

2022-01-16 08:44

老師,申報表的收入這些都是負(fù)數(shù)?銷項稅也是負(fù)數(shù)?負(fù)數(shù)的銷項稅可以直接抵扣下月銷項稅

小鈺老師 解答

2022-01-16 10:47

你的報表是可以填負(fù)數(shù)的呢,不沖突。

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相關(guān)問題討論
這個月申報是12月增值稅,你紅字是12月開的吧?是的減之后再申報。
2019-01-04 15:52:43
您好,是的,根據(jù)紅字發(fā)票做進(jìn)項轉(zhuǎn)出就可以了
2019-08-08 16:01:32
不需要,直接按照實際銷售金額和稅額填報
2018-11-01 10:50:25
你好,需要按正數(shù)減去紅字發(fā)票之后的收入,稅額申報
2018-06-19 15:18:49
發(fā)票數(shù)量是2張,不含稅金額是正數(shù)發(fā)票減去紅字發(fā)票的金額,如果是負(fù)數(shù),自己在網(wǎng)上申報不了,要去國稅大廳填表申報。
2017-06-06 11:54:20
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