
老師好,請(qǐng)問(wèn)一下以下照片未計(jì)提應(yīng)交稅金,現(xiàn)在直接支付了,要怎么做會(huì)計(jì)分錄?進(jìn)項(xiàng)稅有1.8萬(wàn),銷(xiāo)項(xiàng)稅和進(jìn)項(xiàng)稅怎樣做會(huì)計(jì)分錄
答: 你好,收到發(fā)票沒(méi)有做賬進(jìn)項(xiàng)稅嗎
老師,我剛接手的,期初余額:應(yīng)交稅金-應(yīng)交稅金借方余額是41.29,本月發(fā)生銷(xiāo)賬稅額是1120.8,沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)稅,應(yīng)該計(jì)提和結(jié)轉(zhuǎn)?會(huì)計(jì)分錄怎樣做?
答: 一、是不是留抵增值稅是41.29元,銷(xiāo)項(xiàng)是1120.80元,你這個(gè)借方科目應(yīng)該是說(shuō)錯(cuò)了
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅比進(jìn)項(xiàng)稅多,會(huì)計(jì)分錄怎么結(jié)轉(zhuǎn)
答: 一、 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅) 二、借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅


冉老師 解答
2022-01-16 14:10