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送心意

王超老師

職稱注冊會計師,中級會計師

2022-01-16 15:31

你好
這個是你們的留抵稅額的,是抵扣用的,不需要轉出的

牟宸譯 追問

2022-01-16 15:31

老師,不是應該繳費的增值稅么?

王超老師 解答

2022-01-16 15:33

你是這個增值稅啊,我明白你的意思了,這個相當于是你們欠稅務局的,這個月就要繳納10月的稅款的
借:增值稅
貸:銀行存款

牟宸譯 追問

2022-01-16 15:36

對的老師,但是到現(xiàn)在稅務局也沒說暫緩的增值稅要什么時候交,年末過賬的時候就留著了,留著對么?需要做處理么老師?

王超老師 解答

2022-01-16 15:51

你這個下個月就要繳納11月份的了,現(xiàn)在不需要處理的

牟宸譯 追問

2022-01-16 15:51

老師,不用轉到未交增值里了是吧?記得以前要轉的來著

王超老師 解答

2022-01-16 15:53

這個你放在那邊就可以的

牟宸譯 追問

2022-01-16 15:53

好的,謝謝老師

王超老師 解答

2022-01-16 15:56

不客氣




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b( ̄▽ ̄)d

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結轉銷項稅額、進項稅額 結轉進項時借:應交稅費一-應交增值稅-- 轉出未交增值稅 貸:應交稅費一應交增值稅一 進項稅額 結轉銷項時借:應交稅費一應交增值稅- 銷項稅額 貸:應交稅費一應交增值稅一 轉出未交增值稅結轉進項稅轉出時 借:應交稅費一 應交增值稅一 進項稅額轉出貸:應交稅費一應交增值稅一轉出未交增值稅 1)如果轉出未交增值稅科目余額在借方, 代表留抵,不用再做賬; 2)如果轉出未交增值稅科目余額在貸方,代表應該繳納的,應先做如下結轉分錄: 借:應交稅費- 應交增值稅一 轉出未交增值稅貸:應交稅費-一未交增值稅 繳納時借:應交稅費一未交增值稅 貸:銀行存款 應交增值稅的三級科目按上面的做法結轉
2019-01-02 21:11:17
學員你好,計提增值稅就是用的分錄1,需要將本月的銷項稅和進項稅都結轉到“應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅”科目,也可以年度結轉。
2018-01-30 16:26:28
你好,是哪個明細科目的余額
2017-08-05 11:16:19
你好,結轉的目的是要把應交增值稅這個二級科目的余額整 為0,所以,你的分錄錯了,貸方應該是貸:應交稅費-未交增值稅,結轉后,應交增值稅科目0,余額到了未交增值稅 詳見 財會(2016)22號文件
2018-04-04 18:12:20
您好,轉出未交增值稅科目期末借方表示已交的增值稅,轉出多交增值稅一般不設置這個科目,因為多交的都是留底,這個科目貸方余額表示是多交的稅金。
2019-12-02 15:39:41
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