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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師

2017-03-07 13:44

那不需要在這月憑證里再寫分錄吧

你好 追問

2017-03-07 14:04

還有就是平時(shí)股東墊付的各項(xiàng)報(bào)銷費(fèi)用,入到其他應(yīng)付款里,對公賬戶的錢又轉(zhuǎn)到股東個(gè)人賬上,可以做成,借:其他應(yīng)付款,貸:銀行存款,這樣處理可以嗎

你好 追問

2017-03-07 14:07

減免分錄,借:應(yīng)交稅費(fèi)-減免稅款,貸:管理費(fèi)用,這樣處理行嗎

鄒老師 解答

2017-03-07 13:34

你好,填寫在防偽稅控系統(tǒng)及維護(hù)費(fèi)減免的附表中

鄒老師 解答

2017-03-07 14:03

你好,需要做減免的分錄

鄒老師 解答

2017-03-07 14:04

你好,可以的

鄒老師 解答

2017-03-07 14:07

是的

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你好,填寫在防偽稅控系統(tǒng)及維護(hù)費(fèi)減免的附表中
2017-03-07 13:34:20
參考下這個(gè)分錄金稅盤服務(wù)費(fèi)抵稅分錄 金稅盤和報(bào)稅盤共480元的賬務(wù)處理: 購入金稅盤和報(bào)稅盤時(shí),   借:管理費(fèi)用480     貸:銀行存款/現(xiàn)金480 抵減增值稅稅額,   借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款)480 借:管理費(fèi)用?-480 服務(wù)費(fèi)280元的賬務(wù)處理: 支付技術(shù)維護(hù)費(fèi)時(shí),   借:管理費(fèi)用????280     貸:銀行存款/現(xiàn)金?????280 抵減增值稅稅額,   借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款)???280 借:管理費(fèi)用???-280
2018-12-10 09:37:41
您好 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款 貸 管理費(fèi)用
2019-06-01 21:12:37
你好,是的,實(shí)際減免的時(shí)候才做后面 的分錄
2017-09-04 09:00:23
借;應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 貸;管理費(fèi)用
2017-09-12 17:22:45
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