2023年工傷事故,單位出醫(yī)藥費(fèi)103596.23,2025年處理 問(wèn)
2023 年支付醫(yī)藥費(fèi) 借:其他應(yīng)收款 — 保險(xiǎn)公司 103596.23 貸:銀行存款 103596.23 2025 年支付傷者及收保險(xiǎn)賠付 支付傷者 17 萬(wàn) 借:管理費(fèi)用 / 應(yīng)付職工薪酬 — 福利費(fèi) 170000 貸:銀行存款 170000 收保險(xiǎn)賠付(合并處理) 借:銀行存款 (72517%2B20580%2B56837)149934 管理費(fèi)用 / 營(yíng)業(yè)外支出(醫(yī)藥費(fèi)未賠差額)31079.23 貸:其他應(yīng)收款 — 保險(xiǎn)公司 103596.23 管理費(fèi)用 / 營(yíng)業(yè)外收入(誤工費(fèi)、傷殘金對(duì)沖或收益)77416.8 答
@郭老師,我突然想到一個(gè)問(wèn)題,新公司小規(guī)模都沒有進(jìn) 問(wèn)
有成本就可以有收入哦 答
老師,我們公司在房頂安裝的光伏發(fā)票設(shè)備,用于光伏 問(wèn)
成本就是設(shè)備折舊,設(shè)備維護(hù)人員的工資 答
從甲公司買A產(chǎn)品,同時(shí)段賣出B產(chǎn)品 問(wèn)
你好,你的問(wèn)題是什么呢 答
老師好,工地上購(gòu)集裝箱作為臨時(shí)設(shè)施,會(huì)計(jì)分錄怎樣 問(wèn)
借:工程施工 貸:銀行存款 答

老師好,2021年9月 a公司收到了b公司的貨款,未給開票,如何記賬?2021年10月給開了專票過(guò)去,又如何記賬呢?跨季度了。
答: 你好,2021年9月 a公司收到了b公司的貨款,未給開票 借:銀行存款,貸:預(yù)收賬款 2021年10月給開了專票過(guò)去 借:預(yù)收賬款?,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ,??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
老師好,2021年9月 a公司給b公司付款了貨款,如何記賬呢?2021年10月,a公司才收到了b公司開的專票,對(duì)于a公司如何記賬呢?
答: 您好 借:預(yù)付賬款 貸;銀行存款 借:庫(kù)存商品等 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:預(yù)付賬款
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
14號(hào)付的貨款,16號(hào)收到了發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)怎么記賬?
答: 你好 14號(hào),借;預(yù)付賬款,貸;銀行存款等科目 16號(hào),借;庫(kù)存商品或原材料 ,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額), 貸;預(yù)付賬款


受傷的手機(jī) 追問(wèn)
2022-01-17 20:14
鄒老師 解答
2022-01-17 20:15
受傷的手機(jī) 追問(wèn)
2022-01-17 20:17
鄒老師 解答
2022-01-17 20:19