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送心意

郭老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-01-23 15:38

借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)

郭老師 解答

2022-01-23 15:39

轉(zhuǎn)出未交增值稅借方有余額表示劉留底

葡萄 追問

2022-01-23 17:15

老師我說三種情況,第一種就是沒認(rèn)證進(jìn)項(xiàng),有留底,不用繳稅,怎么做分錄,第二種是認(rèn)證了進(jìn)項(xiàng),也用了留底,不用繳稅,怎么做賬,第三種是認(rèn)證了進(jìn)項(xiàng)用了留底,要交稅怎么做賬

郭老師 解答

2022-01-23 19:22

你好,第一種只要你認(rèn)證了,做上面的分錄,如果沒有認(rèn)證,借庫存商品應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證貸銀行存款,這個(gè)待認(rèn)證,不用做
第二個(gè)按我寫的那個(gè)分錄轉(zhuǎn)出,未交增值稅借方有余額就表示留底

郭老師 解答

2022-01-23 19:23

第三種情況抵扣了留底,你的留底科目在哪里啊?

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學(xué)員你好,計(jì)提增值稅就是用的分錄1,需要將本月的銷項(xiàng)稅和進(jìn)項(xiàng)稅都結(jié)轉(zhuǎn)到“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”科目,也可以年度結(jié)轉(zhuǎn)。
2018-01-30 16:26:28
您好,不對的,應(yīng)該是借;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅余額,15002.52,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,15002.52
2018-05-07 19:17:20
你好!這個(gè)不需要處理了。
2019-09-02 16:29:45
這個(gè)科目有余額是正常的,不用處理的
2025-01-15 15:23:49
你好,專票不可以一部分留的,一部分交稅
2020-04-22 10:19:35
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