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送心意

張壹老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師

2022-01-24 10:04

你好,3萬免抵是要交附加稅的.2月報1月增值稅,銷項減進(jìn)項為5萬,實際交稅5萬.和出口退稅的免抵稅額沒關(guān)系

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相關(guān)問題討論
先申報增值稅后再推送出口退稅 不能轉(zhuǎn)到,需要自己填寫
2019-01-04 15:38:35
你好,不要!這欄是自動的,退稅處審核完畢后,留抵稅額就會轉(zhuǎn)到15行
2018-10-09 12:35:20
借 :應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增稅值-出口退稅, 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)了轉(zhuǎn)出未交增值稅 借轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增稅值-進(jìn)項稅額。
2024-01-12 19:35:23
您好,當(dāng)月沒申報出口退稅,不需要做出口退稅相關(guān)的分錄
2022-01-16 10:38:38
? 會計學(xué)堂?>?答疑社區(qū)?>?問題詳情 有一個問題,收到出口退稅時,如何申報增值稅? 會笑的~陳健 2019-09-27 17:35發(fā)布?162 次瀏覽 ? 溫馨提示:如果以上問題和您遇到的情況不相符,可在線咨詢老師!免費(fèi)咨詢老師 老師解答 ? 。?|?官方答疑老師? 職稱:?注冊會計師,中級會計師,初級會計師 當(dāng)期出口退稅增值稅申報如何填寫? 答:出口退稅的金額在增值稅申報表時,操作為: 1)當(dāng)月認(rèn)證通過的進(jìn)項稅額(外貿(mào)內(nèi)貿(mào))全部填充在:附列資料(二)一、申報抵扣的進(jìn)項稅額 行次1:本期認(rèn)證相符且本期申報抵扣. 2)對于確定是用于申請出口退稅的發(fā)票稅額,填列在附列資料(二)二、進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出額 23行次:免抵退稅辦法出口貨物不得抵扣進(jìn)項稅額. 3)銷售額:填充在增值稅納稅申報表附列資料(表一)三 出口免征增值稅貨物及勞務(wù)銷售額明細(xì) 第29行次 ,填充后,會自動勾稽到主表 7行次:免抵退辦法出口貨物銷售額 .
2019-12-21 09:31:03
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