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送心意

文靜老師

職稱高級會計師,中級會計師,會計學(xué)講師

2022-01-24 19:56

同學(xué),你好
請先訂正會計分錄,會計準則和稅法是兩條線,先按準則做好核算,再進行年報

追問

2022-01-24 19:59

會計分錄怎么做

追問

2022-01-24 20:02

是在今年一月訂正,還是修改12月份的憑證

文靜老師 解答

2022-01-24 20:25

回去12月修改就可以。
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您好,您是所得稅匯算清繳納稅調(diào)整的是吧,這是調(diào)表不調(diào)帳的,張上不需要調(diào)整
2020-08-13 20:33:42
同學(xué),你好 請先訂正會計分錄,會計準則和稅法是兩條線,先按準則做好核算,再進行年報
2022-01-24 19:56:54
同學(xué)你好,請稍等,正在解答。
2022-12-17 17:45:04
(1)借:原材料 2000 貸:待處理財產(chǎn)損溢——待處理財產(chǎn)損益 2000 (2)借:待處理財產(chǎn)損溢——待處理財產(chǎn)損益 10000 貸:產(chǎn)成品 2000
2023-03-21 17:03:13
你好 那你金額是沒錯的 只是庫存現(xiàn)金和應(yīng)付賬款掛科目錯誤了。 你直接做一筆 借庫存現(xiàn)金 貸應(yīng)付賬款 摘要寫調(diào)整19年某憑證號
2020-09-10 08:54:43
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