
老師好,一般納稅人,2021年12月公賬代發(fā)了全年部分工資(未全部發(fā)完),之前掛的是現(xiàn)金、其他應(yīng)收款發(fā)放工資,現(xiàn)在導(dǎo)致12月份應(yīng)付職工薪酬在借方了,這個要怎么調(diào)整?其他應(yīng)付款為借方了(都是股東往來款),這個可以調(diào)整?
答: 你具體給我寫一下你們之前計提工資的分分錄。
老師您好,我們公司工資掛賬時,借:應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付工資。貸:其他應(yīng)付款-醫(yī)療,養(yǎng)老,公積金 應(yīng)付職工薪酬-未付工資。發(fā)工資時,借:應(yīng)付職工薪酬-未付工資貸:銀行存款請問:提前給一個人員工多發(fā)了還未掛賬的工資,當(dāng)時做賬為借:應(yīng)付職工應(yīng)酬-未付工資,貸:銀行存款現(xiàn)在工資掛賬了,多付的金額應(yīng)該怎么做?是應(yīng)該,借:其他應(yīng)收款,貸:應(yīng)付職工薪酬-未付工資?還是應(yīng)該,借:其他應(yīng)收款,應(yīng)付職工薪酬-未付工資(紅字)
答: 你好,這部分款項該員工是不是不用退回的
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
借:其他應(yīng)收款-法人 貸:銀行存款 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:其他應(yīng)付款-法人 老師,這法人的應(yīng)收和應(yīng)付可以對沖嗎?公司賬上掛了大額的其他應(yīng)付款-法人,怎么處理?
答: 可以互相抵消,其實只要設(shè)置其中一個科目即可


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2022-01-26 11:41
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2022-01-26 11:46
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2022-01-26 16:31