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送心意

袁老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2017-03-10 18:15

老師,職工福利費也這樣嗎做賬務(wù)處理嗎

追問

2017-03-10 18:24

集體福利和個人消費的不讓抵扣吧,當(dāng)時做賬做到職工福利費了,現(xiàn)在進項多,要轉(zhuǎn)出,會計分錄怎么做,老師

袁老師 解答

2017-03-10 18:13

需要,借:營業(yè)外支出,貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)

袁老師 解答

2017-03-10 18:20

職工福利費,跟抵扣沒有關(guān)系吧

袁老師 解答

2017-03-10 20:16

借   管理費用--職工福利費,貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)

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需要,借:營業(yè)外支出,貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)
2017-03-10 18:13:44
就填在進項轉(zhuǎn)出的那一欄次就可以。
2018-08-29 14:02:40
當(dāng)時購入的借方是什么科目就進項轉(zhuǎn)出到這個科目 借 貸進項轉(zhuǎn)出 你給予分的進項 抵扣了就在幾月份申報表里轉(zhuǎn)出
2020-04-03 10:43:23
您好 請問收到發(fā)票的是怎么寫的分錄
2019-10-15 22:32:59
你好,比如抵扣了虛開的進項發(fā)票,或者購進用于福利的抵扣了 借:原材料等科目 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出) 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出) 貸;應(yīng)交稅費-未交增值稅 借;應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸;銀行存款 需要在申報表做進項稅額轉(zhuǎn)出的
2018-05-22 20:58:40
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