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送心意

王雁鳴老師

職稱中級會計師

2018-08-29 14:02

就填在進(jìn)項轉(zhuǎn)出的那一欄次就可以。

王雁鳴老師 解答

2018-08-29 14:04

您好,可以進(jìn)行進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,借:相關(guān)成本費(fèi)用科目(與貨物科目一樣),貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出。選擇第23行,其他應(yīng)作為進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出的情形。

笑笑 追問

2018-08-29 14:08

老師還有就是前期認(rèn)證的留抵稅我可以進(jìn)行轉(zhuǎn)出么?轉(zhuǎn)出的金額(如我的留抵稅60000元,我可以轉(zhuǎn)出來10000嗎?)還是都得按進(jìn)項票上的稅額來呢?

王雁鳴老師 解答

2018-08-29 14:10

您好, 可以轉(zhuǎn)出的,可以轉(zhuǎn)出來1萬元的。不是按進(jìn)項票的上稅額來的。

笑笑 追問

2018-08-29 14:18

那我這一萬的稅額該放入那個成本費(fèi)用?。浚ɡ蠋熚夜居袃蓮垖F倍愵~有15萬,開票日期2017.9.23日,馬上要過期了.但本月我銷項稅額只有6萬多,前期留底還有4萬,我想本月交點(diǎn)稅。我 那兩張快過期的票怎么辦,向上面說的給認(rèn)證了放棄抵扣還是怎么辦?)

王雁鳴老師 解答

2018-08-29 14:21

您好,稅額轉(zhuǎn)出記入與發(fā)票上價款一樣的科目就行了,或者直接記入主營業(yè)務(wù)成本也可以的。是的,給認(rèn)證了抵扣,再做進(jìn)項轉(zhuǎn)出即可。

笑笑 追問

2018-08-29 14:32

老師我那兩張快過期 的專票,我直接給認(rèn)證了,不用進(jìn)行抵扣,直接轉(zhuǎn)出就行吧 ,如:借庫存商品  應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額  150000  貸應(yīng)付賬款  ,(認(rèn)證)然后我在做個借:庫存商品150000    進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出:150000.不用進(jìn)行抵扣吧!還是認(rèn)證了就得抵扣???(老師我這里總也不是很明白,您多指教)

王雁鳴老師 解答

2018-08-29 14:43

您好,不行的,認(rèn)證了不抵扣,就不能轉(zhuǎn)出的,只有抵扣了,才可以轉(zhuǎn)出的。認(rèn)證了可以不抵扣,可以按您做的分錄處理,但是申報表上就不需要處理了。如果認(rèn)證了,也抵扣了,那么分錄如您寫的分錄,申報表上也抵扣,也轉(zhuǎn)出處理即可。

笑笑 追問

2018-08-29 14:48

您的意思是假如我認(rèn)證不抵扣的情況,賬務(wù)處理借:庫存商品  應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項稅  貸 應(yīng)付等   然后在做個借:庫存稅額部分  貸:進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出部分。

笑笑 追問

2018-08-29 14:50

申報表上不需要 申報這兩張認(rèn)證的是嗎?

王雁鳴老師 解答

2018-08-29 14:56

您好,是的,您理解正確。

笑笑 追問

2018-08-29 15:01

假如我把這兩張認(rèn)證票 申報到進(jìn)項稅額申報表本期認(rèn)證這一欄中,是不是就說明我這兩張票屬于抵扣的范圍了,這種情況我是不是就得在 申報表中進(jìn)行稅額轉(zhuǎn)出,然后分錄同上就可以嗎

王雁鳴老師 解答

2018-08-29 15:05

您好,是的,您說的是對的。

笑笑 追問

2018-08-29 15:10

老師假如我這2張票不做認(rèn)證是不是就不可以,會形成滯留票,所以即使不抵扣也要給他認(rèn)證了,這種說法對嗎?

王雁鳴老師 解答

2018-08-29 15:12

您好,理論上這種說法是正確的。只是不認(rèn)證不抵扣,全額進(jìn)入成本費(fèi)用,也問題不大的。

笑笑 追問

2018-08-29 15:18

但是他們說專用發(fā)票,不認(rèn)證的話,超過期限就會形成滯留票,稅務(wù)會有風(fēng)險,因為我公司進(jìn)項稅太大,好多都用不上,所以老師您覺得我應(yīng)該怎么做,才更合理一些,新手好多理解不到位,老師您多指點(diǎn)吧!

王雁鳴老師 解答

2018-08-29 15:20

您好,您認(rèn)證抵扣,再做進(jìn)項轉(zhuǎn)出處理,比較穩(wěn)妥一些。也更合理一些。

笑笑 追問

2018-08-29 15:28

謝謝老師,還有給問題就是我們公司上個會計在5月是沒有認(rèn)證進(jìn)項以至于當(dāng)月需要交納增值稅20萬多,但是當(dāng)月他沒有進(jìn)行繳款,而是在下個月時直接用稅款抵減5月的20萬,只交了滯納金?想問老師這種情況可以嗎?

王雁鳴老師 解答

2018-08-29 15:30

您好,不客氣,這種情況和做法也是可以的。

笑笑 追問

2018-08-29 15:37

那比如我6月抵扣稅額,要在7月做稅額轉(zhuǎn)出,假如我7月沒有進(jìn)項稅的話,那我轉(zhuǎn)出的那一部分是不是還得補(bǔ)繳稅款?或是我本月有進(jìn)項稅額是不是可以直接遞減呢?

王雁鳴老師 解答

2018-08-29 15:47

您好,是的,轉(zhuǎn)出以后,沒有留抵的進(jìn)項稅了,也就是說應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅的余額是貸方余額了,就需要補(bǔ)繳稅款的。如果有進(jìn)項稅額,可以直接遞減的。

笑笑 追問

2018-08-29 15:49

感謝老師,辛苦了

王雁鳴老師 解答

2018-08-29 15:49

您好,不客氣,祝您學(xué)習(xí)進(jìn)步,工作順利,麻煩給個五星評價,老師回答您的問題將會更加用心,謝謝。

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就填在進(jìn)項轉(zhuǎn)出的那一欄次就可以。
2018-08-29 14:02:40
當(dāng)時購入的借方是什么科目就進(jìn)項轉(zhuǎn)出到這個科目 借 貸進(jìn)項轉(zhuǎn)出 你給予分的進(jìn)項 抵扣了就在幾月份申報表里轉(zhuǎn)出
2020-04-03 10:43:23
您好 請問收到發(fā)票的是怎么寫的分錄
2019-10-15 22:32:59
你好,那就把少轉(zhuǎn)了再記上就行了。 以成本費(fèi)用類科目在進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出1萬。
2023-07-06 16:35:51
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