
老師你好,請教老師以前年度掛錯了科目,貸方應該是貸:其他應付款,結果掛錯了科目掛在其他應收款,現(xiàn)在該怎樣處理,分錄怎么做
答: 您好 貸:其他應收款 貸方紅字 貸:其他應付款 貸方藍字
借:預計負債貸:其他應收款 其他應付款 以前年度調整損益為啥要貸記以前年度調整損益
答: 你好,這個要根據(jù)前期預計負債產(chǎn)生的原因來決定 的 如果前期因為 質保計提 的預計負債,前期肯定是 借:銷售費用 貸:預計負債, 如果本次沖回,則需要調整以前年度損益, 具體情況還是根據(jù)預計負債產(chǎn)生的原因分析
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
把以前年度的其他應收款調整到其他應付款,如何做分錄
答: 借 其他應收款 貸 其他應付款


棒棒糖 追問
2022-02-12 09:50
李霞老師 解答
2022-02-12 10:33