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送心意

袁老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2017-03-13 18:50

借:其他應收款68.53,貸:庫存商品58.57,應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)9.96

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借:其他應收款68.53,貸:庫存商品58.57,應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)9.96
2017-03-13 18:50:04
你好,如果是普票就按11440算,專票就按9777.78
2018-04-03 11:27:12
你好!可以的,內(nèi)賬這樣做沒問題。
2020-04-21 16:47:10
您好,您的處理是正確的,暫估不考慮進項稅。所以本月先將計提暫估分錄紅字沖回,再按發(fā)票金額做正確入庫即可。
2020-06-09 08:44:03
您好 請問是需要計算增值稅呢
2022-12-10 07:21:57
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