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送心意

郭老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-02-17 13:07

你好,可以在全年一次獎(jiǎng)金收入里面申報(bào),也可以合并到工資里面都可以的,你看下哪個(gè)交稅是按照哪個(gè)來預(yù)算一下,他二年的收入能有多少?

郭老師 解答

2022-02-17 13:08

如果在工資信息里面和你的工資一塊在本期收入里面填寫,如果在全年一次獎(jiǎng)金收入里面填寫了工資薪金之后,你保存,然后再返回去,卻全年一次獎(jiǎng)金收入里面填寫本期收入。

K14617785746499 追問

2022-02-17 13:11

我放在1月份分開申報(bào),但是全面一次性獎(jiǎng)金日期是1月,合并起來就有個(gè)稅了

郭老師 解答

2022-02-17 13:11

你好。全年一次獎(jiǎng)金,不管多少,他都需要交個(gè)稅的。

郭老師 解答

2022-02-17 13:12

如果你們年累計(jì)收入和獎(jiǎng)金加起來不到6萬的話,可以在工資薪金里面填寫。

K14617785746499 追問

2022-02-17 13:15

他把工資和獎(jiǎng)金合并交稅了

郭老師 解答

2022-02-17 13:17

你好,可以的,所屬期這里都是固定的,選擇不了。

K14617785746499 追問

2022-02-17 13:20

系統(tǒng)就直接把1月份個(gè)工資和這個(gè)合年終獎(jiǎng)合并了,個(gè)稅一起算了,并沒有分開啊

郭老師 解答

2022-02-17 13:23

你申報(bào)的這個(gè)位置不對(duì),如果你想分開申報(bào)的話,在全年一次獎(jiǎng)金收入里面

K14617785746499 追問

2022-02-17 13:33

年終獎(jiǎng)我是在全面一次性獎(jiǎng)金里面申報(bào)的,但是它的所屬期不是12月是1月

郭老師 解答

2022-02-17 13:33

它的所屬期22年開始的。

郭老師 解答

2022-02-17 13:34

你在這個(gè)月申報(bào)屬于二年的收入。

K14617785746499 追問

2022-02-17 13:34

那年終獎(jiǎng)我要怎么申報(bào)呢??

K14617785746499 追問

2022-02-17 13:35

等匯算清繳的時(shí)候?。

郭老師 解答

2022-02-17 13:35

自己選擇全年一次獎(jiǎng)金收入里面或者是工資薪金都可以。

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你好,可以在全年一次獎(jiǎng)金收入里面申報(bào),也可以合并到工資里面都可以的,你看下哪個(gè)交稅是按照哪個(gè)來預(yù)算一下,他二年的收入能有多少?
2022-02-17 13:07:44
你好,申報(bào)4月個(gè)稅對(duì)應(yīng)的是4月份工資,
2020-05-19 02:00:13
你好,一般都是這樣處理的,交的6月社保,就在6月份工資里面扣(實(shí)際是到7月份才會(huì)發(fā)放的這個(gè)月)。
2018-06-23 15:57:58
這個(gè)看你們自己,可以分開也可以合并發(fā),這個(gè)都可以,財(cái)稅2018.164號(hào)
2020-01-12 11:56:13
如實(shí)申報(bào)即可
2017-07-15 14:50:02
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  • 老師,您好,我們做6月份賬的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)網(wǎng)6月份開

    按 權(quán)責(zé)發(fā)生制 處理: 6 月做 暫估入賬 (因差旅費(fèi)屬 6 月實(shí)際發(fā)生 ),借 “管理 / 銷售費(fèi)用 - 差旅費(fèi)” 貸 “其他應(yīng)付款” ;7 月收票后,先紅字沖回暫估,再按發(fā)票正常入賬(附發(fā)票 )。

  • 老師好,我們6月開票的稅費(fèi)13%(銷售貨物):100225.66

    1. 異地預(yù)繳增值稅時(shí) 由于是個(gè)人掃碼支付,后續(xù)需要企業(yè)對(duì)個(gè)人進(jìn)行報(bào)銷,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 貸:其他應(yīng)付款 - [個(gè)人姓名] 570.07 2. 企業(yè)報(bào)銷個(gè)人預(yù)繳款時(shí) 借:其他應(yīng)付款 - [個(gè)人姓名] 570.07 貸:銀行存款 570.07 3. 月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額: 將銷售貨物和異地建筑服務(wù)產(chǎn)生的銷項(xiàng)稅額進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn),賬務(wù)處理為: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) - 13%(銷售貨物 ) 100225.66 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) - 9%(異地建筑服務(wù) ) 2478.55 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 102704.21 4. 正常申報(bào)時(shí)抵減預(yù)繳稅款 在填寫附表四和主表進(jìn)行抵減后,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 570.07 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 5. 繳納剩余增值稅稅款 計(jì)算出抵減預(yù)繳稅款后應(yīng)繳納的增值稅金額,假設(shè)為 X 元(X = 102704.21 - 570.07 ),進(jìn)行繳納時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 X 貸:銀行存款 X

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