- 送心意
羅老師
職稱: 中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
2017-03-14 12:09
不好意思,因?yàn)檫@個(gè)情況我不太清楚,我們進(jìn)口增值稅跟關(guān)稅上個(gè)月都已經(jīng)到銀行柜臺(tái)去扣繳了,就是說直接繳了就行了,不需要再在稅局網(wǎng)站或者到稅局去申報(bào)了嗎?
相關(guān)問題討論

進(jìn)口增值稅需要去稅局交叉比對(duì),通過后才能認(rèn)證
關(guān)稅,不用申報(bào)的
2017-03-14 11:51:14

你好。進(jìn)口的增值稅是在海關(guān)繳納,然后給一個(gè)繳款
書
關(guān)稅是計(jì)入成本的。借原材料貸銀行存款。
增值稅要是一般納稅人可以抵扣,如果咱是小規(guī)模不能抵扣的,也是全額計(jì)到原材料。
2023-10-20 13:33:40

您好,您的具體問題是什么呢?麻煩您詳細(xì)描述一下,看看我能解答嗎?謝謝。
2018-11-18 21:01:28

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會(huì)計(jì)學(xué)堂?>?答疑社區(qū)?>?問題詳情
有一個(gè)問題,收到出口退稅時(shí),如何申報(bào)增值稅?
會(huì)笑的~陳健
2019-09-27 17:35發(fā)布?162 次瀏覽
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職稱:?注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
當(dāng)期出口退稅增值稅申報(bào)如何填寫?
答:出口退稅的金額在增值稅申報(bào)表時(shí),操作為:
1)當(dāng)月認(rèn)證通過的進(jìn)項(xiàng)稅額(外貿(mào)內(nèi)貿(mào))全部填充在:附列資料(二)一、申報(bào)抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額 行次1:本期認(rèn)證相符且本期申報(bào)抵扣.
2)對(duì)于確定是用于申請(qǐng)出口退稅的發(fā)票稅額,填列在附列資料(二)二、進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出額 23行次:免抵退稅辦法出口貨物不得抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額.
3)銷售額:填充在增值稅納稅申報(bào)表附列資料(表一)三 出口免征增值稅貨物及勞務(wù)銷售額明細(xì) 第29行次 ,填充后,會(huì)自動(dòng)勾稽到主表 7行次:免抵退辦法出口貨物銷售額 .
2019-12-21 09:31:03

對(duì),增值稅是每月必須申報(bào)的,每月業(yè)務(wù)就0申報(bào)
2018-10-16 14:15:32
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羅老師 解答
2017-03-14 11:51
羅老師 解答
2017-03-14 12:28