
1月份已沖紅了去年12月份多開的發(fā)票!會計(jì)分錄怎樣的[抱拳][抱拳]
答: 您之前開發(fā)票的時候是借應(yīng)收賬款貸,主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額,然后你現(xiàn)在想把那張票給沖掉,其實(shí)和那個你就做一個相反的分錄,就是把主營業(yè)務(wù)收入、應(yīng)交稅費(fèi)放在借方,把應(yīng)收賬款放在帶上就可以了。
開出去1年多的貨和增值稅發(fā)票,現(xiàn)在貨要退回還能開紅沖嗎?怎么處理比較妥當(dāng)呢[抱拳][抱拳][抱拳]
答: 你好,可以開紅票的,發(fā)票對方認(rèn)證過的話需要對方提交紅字信息表才能開紅票
一名會計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
現(xiàn)在收到2016年12月份的報銷費(fèi)用發(fā)票該如何操作呢?謝謝[抱拳][抱拳][抱拳]
答: 借;以前年度損益調(diào)整 貸;銀行存款等科目

