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送心意

袁老師

職稱注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,稅務(wù)師

2017-03-16 12:46

你的意思是說,計(jì)提費(fèi)用的時(shí)候,需要有發(fā)票么?   
可是當(dāng)月的電費(fèi)當(dāng)月是不會有發(fā)票的,就不能計(jì)提了。不能計(jì)提的話,就影響了當(dāng)期的損益啊

袁老師 解答

2017-03-16 11:31

你說的是計(jì)提費(fèi)用方法,但是也要有發(fā)票啊

袁老師 解答

2017-03-16 13:13

不用,可以計(jì)提:借:管理費(fèi)用貸:待攤費(fèi)用,發(fā)票到時(shí),借:待攤費(fèi)用貸:其他應(yīng)付款

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你說的是計(jì)提費(fèi)用方法,但是也要有發(fā)票啊
2017-03-16 11:31:05
預(yù)付費(fèi)用的時(shí)候 借;預(yù)付賬款 貸;銀行存款 取得發(fā)票 借:管理等費(fèi)用,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)),貸:預(yù)付賬款
2018-11-21 15:30:35
一、 對于結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,在籌建期間是沒有銷項(xiàng)稅的,最后形成應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅科目的貸方負(fù)數(shù),就是屬于進(jìn)項(xiàng)稅額留抵稅額。 二、至于480元的減免稅費(fèi) 1、付款時(shí)分錄是: 借:管理費(fèi)用——辦公費(fèi)480 貸:庫存現(xiàn)金 2、借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅費(fèi)) 480 借:管理費(fèi)用——辦公費(fèi) -480
2018-09-19 16:46:30
您好,請問你們是一般納稅人嗎
2020-01-03 09:28:21
你需要抵扣的時(shí)候做最后一步
2018-11-14 12:25:28
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