老師,取得現(xiàn)代服務(wù)的咨詢(xún)服務(wù)費(fèi)發(fā)票不能做進(jìn)研發(fā) 問(wèn)
您好,可以的,這個(gè)能做進(jìn)項(xiàng)的,也能抵扣 答
老師您好 設(shè)備維養(yǎng)開(kāi)發(fā)票 規(guī)格型號(hào)這里可以不填 問(wèn)
那個(gè)不需要填寫(xiě)的哈 答
老師:小規(guī)模是不是也可以收專(zhuān)票,但是只能按普票來(lái) 問(wèn)
您好,這個(gè)最好不要收專(zhuān)票 答
您好,憑證做到 12 月份了,才發(fā)現(xiàn) 4 月份的賬不平,需 問(wèn)
你好,如果是資產(chǎn)負(fù)債表不平的話(huà),你要反結(jié)賬過(guò)去??茨囊粋€(gè)科目或者哪一項(xiàng)業(yè)務(wù)沒(méi)有做。 答
我公司因認(rèn)證需要發(fā)生境外人員在境內(nèi)所得,代扣代 問(wèn)
可以 但是抵扣不了所得稅 答

食堂去年5月多預(yù)估了一筆管理費(fèi)用借 管理費(fèi)用25000貸 其他應(yīng)付款25000(5月發(fā)生16000,剩余9000)今年3月收到去年累計(jì)票據(jù)100000+,全沒(méi)入賬,請(qǐng)問(wèn)先紅字沖銷(xiāo)去年5月多預(yù)估的管理費(fèi)用借 管理費(fèi)用(紅字)9000貸 其他應(yīng)付款(紅字)9000再 借 以前年度盈余調(diào)整100000+貸 其他應(yīng)付款100000+借結(jié)余 100000+貸 以前年度盈余調(diào)整100000+可行?
答: 同學(xué)你好 這樣調(diào)整可以的
以前年度的費(fèi)用多做了怎么辦?以前的分錄:借:管理費(fèi)用 貸:其他應(yīng)付款
答: 借:其他應(yīng)付款 貸:以前年度損益調(diào)整
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
你好,將以前年度的其他應(yīng)付款調(diào)到管理費(fèi)用,怎么做分錄?
答: 借:管理費(fèi)用,貸:其他應(yīng)付款

