(4)2×22年9月30日,甲公司與乙公司簽訂技術(shù)許可協(xié)議 問(wèn)
老師正在計(jì)算中,請(qǐng)同學(xué)耐心等待哦 答
老師您好!A公司對(duì)外股資,作為股東與B一起成立C公司 問(wèn)
同學(xué),你好 敲公章的 答
小規(guī)?,F(xiàn)在開(kāi)哪票是幾個(gè)點(diǎn)的稅率 問(wèn)
小規(guī)模通??蛇x擇開(kāi)1% 答
請(qǐng)問(wèn),上個(gè)月認(rèn)證過(guò)的發(fā)票,這個(gè)月發(fā)生了退貨行為,那 問(wèn)
同學(xué),你好 認(rèn)證方提交紅字申請(qǐng),銷(xiāo)售方確認(rèn)并開(kāi)具紅字發(fā)票 答
老師好,如果實(shí)發(fā)工資為管理費(fèi)用-工資,那么交社保個(gè) 問(wèn)
你好,1.計(jì)提工資 借:管理費(fèi)用(或其他成本費(fèi)用科目),貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 2.發(fā)放工資 借:應(yīng)付職工薪酬-工資,貸:銀行存款 應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅 其他應(yīng)付款-個(gè)人負(fù)擔(dān)社保公積金, 3計(jì)提公司負(fù)擔(dān)社保,借:管理費(fèi)用(或其他成本費(fèi)用科目),貸:應(yīng)付職工薪酬-社保 4.支付社保 借:應(yīng)付職工薪酬-社保,其他應(yīng)付款-個(gè)人負(fù)擔(dān)社保公積金,貸:銀行存款 5.繳納個(gè)稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅,貸:銀行存款 答

請(qǐng)問(wèn)下12月底要是我之前暫估的費(fèi)用成本票還沒(méi)有進(jìn)來(lái),是不是12月份做賬就要把這些暫估的全部轉(zhuǎn)回呀
答: 您好 不用,只要在2019年匯算清繳結(jié)束前來(lái)了發(fā)票就可以
我12月把成本暫估成費(fèi)用,現(xiàn)在成本票來(lái)了,我要怎么做賬啊
答: 借管理費(fèi)用貸應(yīng)付賬款做的是這個(gè)嗎?
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
做賬的時(shí)候可以不按發(fā)票的時(shí)間做賬嗎?按收入成本費(fèi)用工資結(jié)轉(zhuǎn)損益,這樣的流程來(lái)做賬可以嗎?
答: 做賬的時(shí)候可以不按發(fā)票的時(shí)間做賬。按業(yè)務(wù)發(fā)生時(shí)間的先后順序做賬務(wù)處理,就是收支業(yè)務(wù)的先后順序做賬。 對(duì)于收入成本費(fèi)用工資結(jié)轉(zhuǎn)損益,這個(gè)是先做收入、成本、費(fèi)用,最后做結(jié)轉(zhuǎn)分錄
做賬的時(shí)候可以不按發(fā)票的時(shí)間做賬嗎?按收入成本費(fèi)用工資結(jié)轉(zhuǎn)損益,這樣的流程來(lái)做賬可以嗎?
造價(jià)咨詢公司,收入發(fā)票開(kāi)得比較多,請(qǐng)問(wèn),可以做哪些成本費(fèi)用來(lái)入賬?平時(shí)送禮比較多,但有些不適合做賬
做賬的時(shí)候可以不按發(fā)票的時(shí)間做賬嗎?按收入成本費(fèi)用工資結(jié)轉(zhuǎn)損益,這樣的流程來(lái)做賬可以嗎?
老師,我們公司發(fā)生成本費(fèi)用,對(duì)方發(fā)票3月份才開(kāi)給我們。那這個(gè)做賬是在1月做還是3月做?
公司是賣(mài)藥的,就是今天藥監(jiān)局來(lái)檢查發(fā)票,但是都是些成本費(fèi)用的單子我還沒(méi)做賬,他們要看發(fā)票,有沒(méi)有什么影響


王堅(jiān)強(qiáng) 追問(wèn)
2022-02-24 15:36
郭老師 解答
2022-02-24 15:37
王堅(jiān)強(qiáng) 追問(wèn)
2022-02-24 15:42
王堅(jiān)強(qiáng) 追問(wèn)
2022-02-24 15:43
郭老師 解答
2022-02-24 15:44
王堅(jiān)強(qiáng) 追問(wèn)
2022-02-24 17:14
郭老師 解答
2022-02-24 17:18