老師:工會(huì)經(jīng)費(fèi)是30人以下免征嗎? 問
你好,是的,正常是免的。 答
您好~想咨詢下,兩種不同的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出計(jì)算方式,特 問
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等 答
請(qǐng)歲月靜好老師幫忙解答問題,其他老師請(qǐng)直接忽略, 問
同學(xué)你好,先說工資誰來付的問題: (1)優(yōu)先用公司剩下的東西(比如設(shè)備、存貨)賣了換錢,先給員工發(fā)工資; (2)要是老板沒按規(guī)定出夠錢辦公司,或者偷偷把**司的錢拿走了,老板得補(bǔ)上這部分錢來發(fā)工資; (3)有些地方有專門幫員工討薪的基金,符合條件的能從這基金里拿點(diǎn)補(bǔ)償。 再說要等多久,這個(gè)沒有統(tǒng)一的,按大致時(shí)間來說: (1)公司的東西好賣、債務(wù)不復(fù)雜,可能 3-6 個(gè)月拿到; (2)公司資產(chǎn)扯不清(比如東西歸誰有爭(zhēng)議)、賣不出去,可能等 1 年甚至更久。 答
老師進(jìn)項(xiàng)稅額必須在當(dāng)月就得做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎?次 問
你好,次月轉(zhuǎn)出可以 答
請(qǐng)問七月份一共有兩筆報(bào)關(guān)單,之前沒有出口過,首次 問
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等 答

請(qǐng)問下12月底要是我之前暫估的費(fèi)用成本票還沒有進(jìn)來,是不是12月份做賬就要把這些暫估的全部轉(zhuǎn)回呀
答: 您好 不用,只要在2019年匯算清繳結(jié)束前來了發(fā)票就可以
我12月把成本暫估成費(fèi)用,現(xiàn)在成本票來了,我要怎么做賬啊
答: 借管理費(fèi)用貸應(yīng)付賬款做的是這個(gè)嗎?
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
做賬的時(shí)候可以不按發(fā)票的時(shí)間做賬嗎?按收入成本費(fèi)用工資結(jié)轉(zhuǎn)損益,這樣的流程來做賬可以嗎?
答: 做賬的時(shí)候可以不按發(fā)票的時(shí)間做賬。按業(yè)務(wù)發(fā)生時(shí)間的先后順序做賬務(wù)處理,就是收支業(yè)務(wù)的先后順序做賬。 對(duì)于收入成本費(fèi)用工資結(jié)轉(zhuǎn)損益,這個(gè)是先做收入、成本、費(fèi)用,最后做結(jié)轉(zhuǎn)分錄
做賬的時(shí)候可以不按發(fā)票的時(shí)間做賬嗎?按收入成本費(fèi)用工資結(jié)轉(zhuǎn)損益,這樣的流程來做賬可以嗎?
造價(jià)咨詢公司,收入發(fā)票開得比較多,請(qǐng)問,可以做哪些成本費(fèi)用來入賬?平時(shí)送禮比較多,但有些不適合做賬
做賬的時(shí)候可以不按發(fā)票的時(shí)間做賬嗎?按收入成本費(fèi)用工資結(jié)轉(zhuǎn)損益,這樣的流程來做賬可以嗎?
老師,我們公司發(fā)生成本費(fèi)用,對(duì)方發(fā)票3月份才開給我們。那這個(gè)做賬是在1月做還是3月做?
公司是賣藥的,就是今天藥監(jiān)局來檢查發(fā)票,但是都是些成本費(fèi)用的單子我還沒做賬,他們要看發(fā)票,有沒有什么影響

