
老師,公司進(jìn)項(xiàng)一直大于銷項(xiàng),加計(jì)抵減在申報(bào)的時(shí)候有填寫,需要在賬務(wù)中記錄嗎,還是等實(shí)際抵扣的時(shí)候再做分錄
答: 增值稅銷項(xiàng)稅和進(jìn)項(xiàng)稅是每個(gè)月末結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅轉(zhuǎn)出 還是等年底一次性結(jié)轉(zhuǎn)
老師,上月的進(jìn)項(xiàng)加計(jì)抵減額在本月申報(bào)時(shí)抵減稅額,分錄計(jì)提應(yīng)在產(chǎn)生的當(dāng)月做嗎?抵扣時(shí)又是在下月支付時(shí)付做分錄嗎?可以在支付這個(gè)月補(bǔ)計(jì)提再同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)支付嗎?
答: 好,計(jì)提的分錄在上一個(gè)月抵扣的分錄做到這個(gè)月。 可以
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
已抵扣未申報(bào)進(jìn)項(xiàng)稅,后期無法再申報(bào),那這部分進(jìn)項(xiàng)稅如何做分錄
答: 那這筆稅是做成本還是怎么樣處理呢?

