老師 我公司去年買了一部車金蝶軟件上顯示期初原 問
同學,你好 期初一般是年初金額 答
老師,我剛到一家學校工作,之前沒有做過民非的賬務(wù) 問
第一個需要交 第二個需要交個稅,合并到工資 第三個借業(yè)務(wù)活動成本貸應(yīng)付職工薪酬福利費 借應(yīng)付職工薪酬福利費 貸銀行存款 借銀行存款 貸提供服務(wù)收入-食堂管理收入 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅 答
請問用于集體福利的稅額轉(zhuǎn)出,月末怎么做結(jié)轉(zhuǎn) 問
你好,借管理費用-福利費,貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出。 答
老師,暫估做的分錄是借主營業(yè)務(wù)成本 貸其他應(yīng)付款 問
你好,沖暫估涉及到損益類的科目,用以前年度損益調(diào)整 主營業(yè)務(wù)成本是損益類科目 借其他應(yīng)付款貸以前年度損益調(diào)整。 實際你法人沒有墊付,不是 如果貸方掛著余額也不對 所以需要充了它以前年度損益調(diào)整,月末再結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配未分配利潤。 答
老師,請問工資漏計提了,怎么處理 問
你好,這個做補充計提了。 答

請教個問題,公司在網(wǎng)上鏈接了一個商品,賣出后收取20%費用,可以按服務(wù)繳納增值稅嗎 公司從一個平臺上鏈接了一款產(chǎn)品 如有顧客下單后付款,我公司收取款項,然后商家發(fā)貨 中間我只收取20%的傭金 這個適用相關(guān)的稅法能幫我提供一下嗎 因為我們是收顧客全款,按扣除傭金金額計收入,剩下款項按代收代付記賬, 我認為只按傭金金額計入服務(wù)收入 我們就是在某平臺上引進一個鏈接產(chǎn)品,然后有顧客點擊鏈接下單購買,購買金額進入公司賬戶,然后我們只那金額的20%
答: ?你好;? 這個是沒有明確的文件的? 2;? ?你現(xiàn)在是看下 你是代收代付賺取差價? 還是說你買貨物來 銷售賺取差價;? 因為 這個平臺? 還得看是你公司的還是誰名下的?? ??
公司賬戶轉(zhuǎn)給法定代表人個人賬戶是視同銷售繳納增值稅嗎,用途寫借款
答: 你好,借款不用視同銷售,不交增值稅
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
自己公司研發(fā)的游戲在海外平臺的收入,收取到國內(nèi)的公司賬戶,需要繳納增值稅嗎
答: 您好,這個是需要的,需要

