
把庫存現(xiàn)金寫成了應付職工薪酬怎么調整,支付工資時應該是借:應付職工薪酬 貸:庫存現(xiàn)金 ,可是寫成了借:管理費用 貸:應付職工薪酬,本月應該怎么調整
答: 您好,首先做分錄,借,管理費用,負數(shù), 貸,應付職工薪酬,負數(shù),再做,借,應付職工薪酬,貸,庫存現(xiàn)金。
這筆分錄為什么不加“應付職工薪酬”借:管理費用 貸:應付職工薪酬 借:應付職工薪酬 貸:庫存現(xiàn)金
答: 這是招待他人產生的費用,不是員工的費用,不用通過應付職工薪酬核算
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
預提工資時:借:管理費用——職工薪酬。貸:應付職工薪酬:職工工資。發(fā)放時:借:應付職工薪酬。貸:庫存現(xiàn)金。對嗎?
答: 上述分錄沒有問題
公司吃飯是借:管理費用-職工福利費 貸:應付職工薪酬 借應付職工薪酬-職工福利費貸:庫存現(xiàn)金 還是直接:借:管理費用-職工福利費貸:庫存現(xiàn)金
老師,公司臨時工工資也記應付職工薪酬嗎?借:應付職工薪酬 貸:庫存現(xiàn)金 借:管理費用 貸:應付職工薪酬 可以嗎?
報銷優(yōu)秀員工獎并計提借:管理費用-職工薪酬貸:應付職工薪酬發(fā)放時 借:應付職工薪酬貸:庫存現(xiàn)金在內賬中,我可不可以直接 借:管理費用貸:庫存現(xiàn)金
福利費做賬可以不走應付職工薪酬科目嗎,直接借管理費用,貸庫存現(xiàn)金?還是先借應付職工薪酬,福利費,貸,庫存現(xiàn)金,在借管理費用,貸,應付職工薪酬福利費


鄒老師 解答
2017-03-19 19:34
鄒老師 解答
2017-03-19 21:31