老師 我公司去年買了一部車金蝶軟件上顯示期初原 問
同學,你好 期初一般是年初金額 答
老師,我剛到一家學校工作,之前沒有做過民非的賬務 問
第一個需要交 第二個需要交個稅,合并到工資 第三個借業(yè)務活動成本貸應付職工薪酬福利費 借應付職工薪酬福利費 貸銀行存款 借銀行存款 貸提供服務收入-食堂管理收入 應交稅費應交增值稅 答
請問用于集體福利的稅額轉(zhuǎn)出,月末怎么做結(jié)轉(zhuǎn) 問
你好,借管理費用-福利費,貸應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出。 答
老師,暫估做的分錄是借主營業(yè)務成本 貸其他應付款 問
你好,沖暫估涉及到損益類的科目,用以前年度損益調(diào)整 主營業(yè)務成本是損益類科目 借其他應付款貸以前年度損益調(diào)整。 實際你法人沒有墊付,不是 如果貸方掛著余額也不對 所以需要充了它以前年度損益調(diào)整,月末再結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配未分配利潤。 答
老師,請問工資漏計提了,怎么處理 問
你好,這個做補充計提了。 答

老師好 ,月底老板讓算進了多少石頭,出了多少石子,開支了多少費用,剩下的就是利潤,我覺得這樣算不對啊,比方說進了1000噸石頭賣了500噸石子,不算庫存,這樣利潤不準,怎么辦
答: 如果算,要怎么算
上期庫存407563.14,本期進貨1155971.97,出貨1008323.76,現(xiàn)在庫存盤點641279.62,費用成本支出23127,利潤是多少?有多少算庫存利潤,多少現(xiàn)金利潤
答: 您好,要算利潤的話,是需要知道您的收入的,您這里嗎,沒有收入的金額的
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
目前計算出進貨總金額,庫存總金額,銷售總金額,銷售總利潤,日常支出總費用,客戶欠款總金額,欠商家總金額,我現(xiàn)在想算一下手里應該剩多少資金和實際利潤,應該用什么公式呢?
答: 資金余額=庫存現(xiàn)金+銷售收入收到款項-采購商品支付款項-日常支出現(xiàn)金支付 利潤=銷售總金額-開支費用-銷售商品成本價格


我就是我 追問
2022-03-03 05:56
Flower--老師 解答
2022-03-03 07:30
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2022-03-03 13:02
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2022-03-03 13:27
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2022-03-03 22:08
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2022-03-04 05:11
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2022-03-04 05:11