老師 我公司去年買了一部車金蝶軟件上顯示期初原 問
同學(xué),你好 期初一般是年初金額 答
老師,我剛到一家學(xué)校工作,之前沒有做過民非的賬務(wù) 問
第一個(gè)需要交 第二個(gè)需要交個(gè)稅,合并到工資 第三個(gè)借業(yè)務(wù)活動成本貸應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi) 借應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi) 貸銀行存款 借銀行存款 貸提供服務(wù)收入-食堂管理收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 答
請問用于集體福利的稅額轉(zhuǎn)出,月末怎么做結(jié)轉(zhuǎn) 問
你好,借管理費(fèi)用-福利費(fèi),貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。 答
老師,暫估做的分錄是借主營業(yè)務(wù)成本 貸其他應(yīng)付款 問
你好,沖暫估涉及到損益類的科目,用以前年度損益調(diào)整 主營業(yè)務(wù)成本是損益類科目 借其他應(yīng)付款貸以前年度損益調(diào)整。 實(shí)際你法人沒有墊付,不是 如果貸方掛著余額也不對 所以需要充了它以前年度損益調(diào)整,月末再結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配未分配利潤。 答
老師,請問工資漏計(jì)提了,怎么處理 問
你好,這個(gè)做補(bǔ)充計(jì)提了。 答

老師好 ,月底老板讓算進(jìn)了多少石頭,出了多少石子,開支了多少費(fèi)用,剩下的就是利潤,我覺得這樣算不對啊,比方說進(jìn)了1000噸石頭賣了500噸石子,不算庫存,這樣利潤不準(zhǔn),怎么辦
答: 如果算,要怎么算
上期庫存407563.14,本期進(jìn)貨1155971.97,出貨1008323.76,現(xiàn)在庫存盤點(diǎn)641279.62,費(fèi)用成本支出23127,利潤是多少?有多少算庫存利潤,多少現(xiàn)金利潤
答: 您好,要算利潤的話,是需要知道您的收入的,您這里嗎,沒有收入的金額的
一名會計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
目前計(jì)算出進(jìn)貨總金額,庫存總金額,銷售總金額,銷售總利潤,日常支出總費(fèi)用,客戶欠款總金額,欠商家總金額,我現(xiàn)在想算一下手里應(yīng)該剩多少資金和實(shí)際利潤,應(yīng)該用什么公式呢?
答: 資金余額=庫存現(xiàn)金+銷售收入收到款項(xiàng)-采購商品支付款項(xiàng)-日常支出現(xiàn)金支付 利潤=銷售總金額-開支費(fèi)用-銷售商品成本價(jià)格


我就是我 追問
2022-03-03 05:56
Flower--老師 解答
2022-03-03 07:30
我就是我 追問
2022-03-03 13:02
Flower--老師 解答
2022-03-03 13:27
我就是我 追問
2022-03-03 22:08
Flower--老師 解答
2022-03-04 05:11
Flower--老師 解答
2022-03-04 05:11