
您好,老師,想問一下去年已經(jīng)交過增值稅但是分錄做錯了,做的銷項稅額,今年想調(diào)整分錄,但是當(dāng)時做的分錄里面除了繳納增值稅還有其他的稅種以及社保,今年沖紅之后做正確分錄,用不用做到以前年度損益調(diào)整科目(除了增值稅做錯了其他的都是正確的科目)
答: 直接做銷項稅額,現(xiàn)在是要調(diào)未交增值稅下面? 借未交增值稅,借銷項稅額 負(fù)數(shù),就可以,
請教老師我在去年11月少做了一筆負(fù)數(shù)業(yè)務(wù)導(dǎo)致增值稅表的收入和銷項稅額與實際不符。然后現(xiàn)在我是通過以前年度損益調(diào)整的。那我現(xiàn)在還需要修改去年11月的增值稅和財務(wù)報表嗎?我需要在今年的年報中提現(xiàn)出來這筆損益調(diào)整嗎?
答: 需需要體現(xiàn)出來,需要在里面體現(xiàn)出來。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
跨年的發(fā)票 是成本票 涉及到 增值稅得問題 如果通過以前年度損益調(diào)整科目 調(diào)賬 這個增值稅得進(jìn)項稅怎么處理
答: 借以前年度損益調(diào)整,進(jìn)項稅額 貸應(yīng)付賬款,借未分配利潤 貸以前年度損益調(diào)整
去年的小規(guī)模普票季度未滿30萬免征銷項稅額,這筆稅額我去年忘記轉(zhuǎn)了,2020年1月份的帳里應(yīng)該怎么做?做到以前年度損益調(diào)整嗎,具體分錄怎么做
發(fā)現(xiàn)2016年購金稅盤820未入賬,2017年小規(guī)??傻诌@820的銷項稅。這個分錄怎么做?是否用到以前年度損益調(diào)整這個科目?
你好,老師。去年12月份我做成本時,進(jìn)項稅額沒有抵扣,現(xiàn)在放在了2月份抵扣,我把它轉(zhuǎn)了出來。這個分錄對嗎,要不要用到以前年度損益調(diào)整科目
老師,請問去年的收入,我們今年才確認(rèn),收入的金額用了以前年度損益調(diào)整,那請問去年那筆收入我們今年才去交的增值稅要如何做帳?


李霞老師 解答
2022-03-03 16:33
青青0428 追問
2022-03-03 16:41
李霞老師 解答
2022-03-03 16:52