面試被問到,財(cái)務(wù)報(bào)表中關(guān)鍵點(diǎn)在哪里,如何回答呢 問
您好,比如預(yù)收不能過高,其他應(yīng)付和其他應(yīng)收不能過高 答
別的公司開來我們送花藍(lán)的費(fèi)用做什么 問
可計(jì)入 管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 答
一固定資產(chǎn)原值30萬,累計(jì)折舊20萬,殘值1.5萬,現(xiàn)在處 問
3萬需要繳納增值稅及納稅申報(bào) 答
老師,您好,我想問一下,被投資企業(yè),取得投資方的機(jī)器 問
對(duì)的是的,有發(fā)票才能稅前扣除 是直接開產(chǎn)品的名字,機(jī)器的名字就行 答
根據(jù)證券法律制度的規(guī)定,上市公司擬配售股份數(shù)量 問
根據(jù)證券法律制度的規(guī)定,上市公司配售股份(即 “配股”)時(shí),擬配售的股份數(shù)量不得超過本次配售股份前公司股本總額的 30%。 這一規(guī)定的核心目的是平衡上市公司的融資需求與保護(hù)現(xiàn)有股東權(quán)益,防止過度稀釋股權(quán)。 因此,正確答案是 D, 30%。 答

您好,老師,想問一下去年已經(jīng)交過增值稅但是分錄做錯(cuò)了,做的銷項(xiàng)稅額,今年想調(diào)整分錄,但是當(dāng)時(shí)做的分錄里面除了繳納增值稅還有其他的稅種以及社保,今年沖紅之后做正確分錄,用不用做到以前年度損益調(diào)整科目(除了增值稅做錯(cuò)了其他的都是正確的科目)
答: 直接做銷項(xiàng)稅額,現(xiàn)在是要調(diào)未交增值稅下面? 借未交增值稅,借銷項(xiàng)稅額 負(fù)數(shù),就可以,
請(qǐng)教老師我在去年11月少做了一筆負(fù)數(shù)業(yè)務(wù)導(dǎo)致增值稅表的收入和銷項(xiàng)稅額與實(shí)際不符。然后現(xiàn)在我是通過以前年度損益調(diào)整的。那我現(xiàn)在還需要修改去年11月的增值稅和財(cái)務(wù)報(bào)表嗎?我需要在今年的年報(bào)中提現(xiàn)出來這筆損益調(diào)整嗎?
答: 需需要體現(xiàn)出來,需要在里面體現(xiàn)出來。
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
2016年有一筆費(fèi)用為員工購買意外保險(xiǎn) 當(dāng)時(shí)沒有發(fā)票 全額入了費(fèi)用 現(xiàn)在又收到發(fā)票了 那要怎么調(diào)整賬務(wù)呢 是借方:費(fèi)用紅字 貸方:應(yīng)繳稅費(fèi)增值稅進(jìn)項(xiàng)稅,還是借方:以前年度損益調(diào)整呢?
答: 您好!建議你直接用工資沖減之前的。然后做正確的。


李霞老師 解答
2022-03-03 16:33
青青0428 追問
2022-03-03 16:41
李霞老師 解答
2022-03-03 16:52