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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,稅務(wù)師

2022-03-07 14:32

您好
留抵的稅額30萬 分錄怎么寫的?

月半彎 追問

2022-03-07 14:36

我看增值稅申報表里的留抵稅額是30萬~

bamboo老師 解答

2022-03-07 14:37

那要看賬上是怎么記賬的 才好寫分錄

月半彎 追問

2022-03-07 14:42

老師,您看下~~~~

月半彎 追問

2022-03-07 14:43

2月份未交增值稅貸方12萬,我看增值稅申報表里的留抵稅額是30萬,不知道這個12萬用不用結(jié)平?

bamboo老師 解答

2022-03-07 14:43

您這是應(yīng)該繳納增值稅12萬多 不是了留抵啊 

月半彎 追問

2022-03-07 14:45

我看增值稅申報表里的留抵稅額是30萬~~~~

bamboo老師 解答

2022-03-07 14:46

做分錄的話 要看賬上的 不是看申報表里的

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你好,同學(xué)是的,你這個結(jié)轉(zhuǎn)的是正確的。
2021-04-08 10:16:02
你好,可以這樣處理的
2021-04-08 10:01:17
你好,對的是的分錄是這么做的。
2021-11-08 21:11:18
年底可以結(jié)平 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-減免稅款 這個科目不結(jié)轉(zhuǎn)。 應(yīng)交稅金-未交增值稅不結(jié)轉(zhuǎn),有余額反映公司應(yīng)交未交的增值稅。
2018-01-27 12:42:01
你好,多交不需要 做分錄,未交需要做上述分錄
2017-05-23 11:34:54
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