
老師,去年客戶給我們開了一張發(fā)票,開票信息錯了,當時沒有發(fā)現,直接給做賬了,現在要抵扣的時候才發(fā)現,要怎么處理啊
答: 你好,發(fā)票直接退回去重新開就可以了。
給綜合部放了一筆5000的備用金,這筆錢到年底才收回來,中間他們用這5000備用金花費來報銷的時候是花多少公司在補給他們多少,就是保證他們部門一直有這5000元的備用金,這樣的話他們拿來票找財務報銷,正常是直接沖其他應收但是實際花多少馬上公司就給補多少了這樣的話該怎么記賬?
答: 借:其他應收款--XX5000 貸:銀行5000 報銷售1000借:管理費用等1000貸:銀行1000
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
12月的時候客戶給我開一張增值稅專用,我也抵扣了,后來發(fā)現發(fā)票開錯了,客戶給我開了一張負數發(fā)票,我要怎么做賬呀?
答: 你要進項轉出先。購貨方已認證抵扣的,收到紅字發(fā)票后,要根據紅字發(fā)票上的金額和稅額做進項稅額轉出: 借:庫存商品(紅字) 貸:應付賬款(紅字) 應交稅費-應交增值稅(進項稅轉出) 然后做正確的。
老師,17年的時候供應商給我們開了一張發(fā)票,現在21年了,才發(fā)現那張發(fā)票沒有認證,也沒有做賬,現在該如何處理呢?
開了銷項發(fā)票給客戶,客戶已抵扣,現在退貨退款,發(fā)票要怎么處理呢客戶開了個紅沖的信息表給我們,讓我們開紅沖發(fā)票給客戶,這種已抵扣的不是客戶開紅沖發(fā)票給我們才對嗎
老師 我們是小規(guī)模納稅人 去年年初的時候 給客戶開了一張發(fā)票,現在客戶說有部分需要退貨,我現在要怎么給客戶開紅字發(fā)票呢
老師去年給客戶轉的費用款,當時說了讓每月給我們開一張普通發(fā)票,做賬是直接記費用了等票回來了附到后面,現在收到票了他們沒按月開,現在票和憑證對不上了,怎么處理?
老師去年給客戶轉的費用款,當時說了讓每月給我們開一張普通發(fā)票,做賬是直接記費用了等票回來了附到后面,現在收到票了他們沒按月開,現在票和憑證對不上了,怎么處理?


CR 追問
2022-03-07 16:25
郭老師 解答
2022-03-07 16:28
CR 追問
2022-03-07 16:30
郭老師 解答
2022-03-07 16:33
郭老師 解答
2022-03-07 16:33
郭老師 解答
2022-03-07 16:33
CR 追問
2022-03-07 16:45
郭老師 解答
2022-03-07 16:48
CR 追問
2022-03-07 16:50
郭老師 解答
2022-03-07 16:51
CR 追問
2022-03-07 16:53
郭老師 解答
2022-03-07 16:54
CR 追問
2022-03-07 16:59
郭老師 解答
2022-03-07 17:16
CR 追問
2022-03-07 17:19
郭老師 解答
2022-03-07 17:20
CR 追問
2022-03-07 17:21
郭老師 解答
2022-03-07 17:22