
老師,我們公司,之前是代賬公司記賬,今年一月份拿回來自己記賬,我們公司是電梯銷售公司,也承接電梯的安裝和維護。之前拿回賬來之后,按科目余額表的余額建賬,開始記賬的,最近看了一下之前的帳,發(fā)現(xiàn)在去年年底,有一筆暫估人工費做的分錄是借:管理費用 貸:其他應付款,20多萬?這筆分錄有什么稅務風險呢?我需要調整嗎?還是不管它,繼續(xù)按我建的帳記下去?
答: 同學你好 這個匯算清繳之前來發(fā)票就行 沒有發(fā)票就調增
剛成立的公司,老板給了兩萬的現(xiàn)金做備用金,當中只發(fā)生了刻章的費用,那為什么科目余額表那損益科目還不平呢,是不是我那做錯了,憑證就是借 庫存現(xiàn)金,貸 其他應付款。借 管理費用開辦費,貸 庫存現(xiàn)金,這樣分錄對嗎
答: 分錄是對的,貨幣資金,所有者權益,其他應付款有余額 肯定是平衡的,可能是你報表編制錯誤
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,其他應付款在科目余額表貸方負數(shù)是什么意思?
答: 其他應收款 多給對方的


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2022-03-08 17:42
樸老師 解答
2022-03-08 17:56