
5月30日,分配電費(fèi) 其中車間用5000元 行政部門2000元 銷售部門1000元,經(jīng)確認(rèn)所欠公司2萬元貸款因?qū)Ψ匠蜂N 無法支付予以轉(zhuǎn)銷 。分錄
答: 您好 借:制造費(fèi)用 5000 借:管理費(fèi)用 2000 借:銷售費(fèi)用 1000 貸:累計(jì)折舊 9000 借:應(yīng)付賬款 20000 貸:營業(yè)外收入 20000
你好,電梯銷售行業(yè)采購的配件是如何做會(huì)計(jì)分錄 電梯銷售行業(yè)的檢測費(fèi)如何做會(huì)計(jì)分錄
答: 借周轉(zhuǎn)材料? 貸銀行存款 借主營業(yè)務(wù)成本? 貸銀行存款
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師,上一年銷售費(fèi)用多寫了,原來的分錄是借:銷售費(fèi)用,貸:其他應(yīng)付款。那現(xiàn)在需要做借:其他應(yīng)付款,貸:以前年度損益調(diào)整—銷售費(fèi)用。然后結(jié)轉(zhuǎn)借:以前年度損益調(diào)整,貸:利潤分配—未分配利潤。這樣做是否正確呢?
答: 嗯是的 分錄就是這樣紅沖處理后結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤去
老師,報(bào)銷費(fèi)用時(shí)分錄為:利潤分配/未分配利潤 貸應(yīng)付賬款—****,這是什么原因?
上年度未攤銷,借 銷售費(fèi)用-物業(yè)攤銷費(fèi)100 貸預(yù)付賬款100 。借 未分配利潤100 貸 銷售費(fèi)用-物業(yè)攤銷費(fèi)100
老師,這成本會(huì)計(jì)中的輔助生產(chǎn)費(fèi)用交互分配法 對外分配的分錄可以貸記應(yīng)付賬款——水費(fèi) ——電費(fèi) 嗎?

