
老師 我的這個(gè) 3月份代開的專票 附加稅沒交 增值稅交了 我的增值稅應(yīng)該結(jié)轉(zhuǎn)多少 附加稅肯定是 按照6261.26來計(jì)算 那我轉(zhuǎn)入未交增值稅應(yīng)該是6101.07吧?
答: 是的
代開發(fā)票是在期末結(jié)轉(zhuǎn)計(jì)提稅金及附加和應(yīng)交增值稅未交增值稅轉(zhuǎn)出前做憑證還是后做憑證
答: 你好,我們是按代開發(fā)票的稅額計(jì)算增值稅的銷項(xiàng)稅額,然后再計(jì)入附加稅,所以是轉(zhuǎn)出前做的
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,小規(guī)模納稅人7月代開增票稅額37.28元,附加稅1.3如何入帳?結(jié)轉(zhuǎn)稅金 借:應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅/轉(zhuǎn)出未交增值稅37.28;貸:應(yīng)交稅費(fèi)/未交增值稅37.28 , 開票當(dāng)即扣稅 計(jì)提附加稅 借:稅金及附加1.3 貸:應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交城市維護(hù)建設(shè)稅1.3;借:應(yīng)交稅費(fèi)/未交增值稅38.58 貸:銀行
答: 小規(guī)模納稅人 增值稅只在 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 這一個(gè)科目核算


阿杜 追問
2017-03-29 11:13
袁老師 解答
2017-03-29 10:42
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2017-03-29 11:03
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2017-03-29 11:15