亚洲av久久久噜噜噜熟女软件,中文幕无线码中文字蜜桃,无码骚夜夜精品,未满十八18勿进黄网站,熟妇就是水多12p

送心意

小菲老師

職稱中級會計師,稅務師

2022-03-12 13:21

同學,你好
嗯嗯,是的

MM 追問

2022-03-12 13:23

公司如果后面要繳納社保,實在繳納的前一個做計提嗎

小菲老師 解答

2022-03-12 13:25

同學,你好
嗯嗯,是的

MM 追問

2022-03-12 13:27

老師,憑證這樣記錄,金額和實發(fā)的不符

小菲老師 解答

2022-03-12 13:28

同學,你好
哪里不符,應該是相符的

MM 追問

2022-03-12 13:29

憑證合計那里,借方和貸方金額需要相加嗎

MM 追問

2022-03-12 13:33

憑證是記的,借:管理費用45000,貸:應付職工薪酬45000,借:應付職工薪酬45000,貸:銀行存款45000,憑證最后合計金額是,需要借方和借方相加得合計嗎?

MM 追問

2022-03-12 13:33

相加的話金額就不對了

MM 追問

2022-03-12 13:34

合計那里應該怎么填,謝謝老師

小菲老師 解答

2022-03-12 14:33

同學,你好
合計就是相加,是90000

MM 追問

2022-03-12 14:37

謝謝老師

小菲老師 解答

2022-03-12 14:58

不客氣,滿意請5星好評,謝謝!

上傳圖片 ?
相關問題討論
1.計提工資 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應付職工薪酬——工資 2.計提社保(企業(yè)部分) 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應付職工薪酬——社保 3.次月發(fā)放工資時 借:應付職工薪酬——工資 貸:其他應付款——社保(個人部分) 應交稅費——應交個人所得稅 庫存現(xiàn)金/銀行存款 4.上交杜保 借:應付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應付款——個人部分 貸:庫存現(xiàn)金/銀行存款 5.上交個人所得稅 借:應交稅費——應交個人所得稅 貸:銀行存款
2018-11-25 14:02:55
你好,1.借:以前年度損益調(diào)整 -500, 貸:應付職工薪酬-500。 2.借:以前年度損益調(diào)整1000, 貸:應付職工薪酬1000
2019-02-22 19:43:14
你好!你如果是支付的工資,就應該按下面的。這樣才體現(xiàn)了工資
2021-04-29 14:32:27
不可以的,必須應付職工薪酬,因為應付職工薪酬他核算的內(nèi)容包含福利費。
2022-04-07 17:13:52
你好!這是福利費的會計分錄
2019-07-13 11:23:44
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
    相似問題
    舉報
    取消
    確定
    請完成實名認證

    應網(wǎng)絡實名制要求,完成實名認證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)

    取消
    確定
    加載中...