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送心意

玲老師

職稱會計(jì)師

2022-03-14 17:04

你好 按實(shí)際情況填寫就行  比如個(gè)稅 

發(fā)發(fā) 追問

2022-03-14 17:26

實(shí)際情況不懂 不明白應(yīng)該填啥

玲老師 解答

2022-03-14 17:33

比如代扣員工 個(gè)人所得稅 后面就選擇個(gè)稅  

發(fā)發(fā) 追問

2022-03-14 18:36

老師 是這樣嗎

玲老師 解答

2022-03-14 18:40

你現(xiàn)在是不是要退三代手費(fèi)費(fèi)才填寫的這個(gè)表  ?

發(fā)發(fā) 追問

2022-03-14 18:43

不是 是稅務(wù)局打電話 讓填代扣代繳登記表

玲老師 解答

2022-03-14 18:45

你好  寫代扣員工工資個(gè)稅  稅目是個(gè)稅  
其他的沒有的不用填寫 

發(fā)發(fā) 追問

2022-03-14 23:26

謝謝謝謝

玲老師 解答

2022-03-15 08:05

不客氣,祝工作學(xué)習(xí)愉快,

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相關(guān)問題討論
你好 按實(shí)際情況填寫就行? 比如個(gè)稅?
2022-03-14 17:04:02
你好,個(gè)人獨(dú)資企業(yè)需要申報(bào)個(gè)稅啊。
2021-11-11 09:42:28
你還是填雇員吧,比較容易通過
2019-02-21 16:05:52
你好,代扣代繳是工資的 生產(chǎn)經(jīng)營你是查帳征收的嗎 是的話根據(jù)利潤表填寫
2019-12-04 16:40:32
你好,計(jì)算生產(chǎn)經(jīng)營個(gè)人所得稅的時(shí)候,是需要扣除6萬的每年必要費(fèi)用的,所以是選擇:是
2023-02-10 15:06:10
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精選問題
  • 老師,您好,我們做6月份賬的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)網(wǎng)6月份開

    按 權(quán)責(zé)發(fā)生制 處理: 6 月做 暫估入賬 (因差旅費(fèi)屬 6 月實(shí)際發(fā)生 ),借 “管理 / 銷售費(fèi)用 - 差旅費(fèi)” 貸 “其他應(yīng)付款” ;7 月收票后,先紅字沖回暫估,再按發(fā)票正常入賬(附發(fā)票 )。

  • 老師好,我們6月開票的稅費(fèi)13%(銷售貨物):100225.66

    1. 異地預(yù)繳增值稅時(shí) 由于是個(gè)人掃碼支付,后續(xù)需要企業(yè)對個(gè)人進(jìn)行報(bào)銷,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 貸:其他應(yīng)付款 - [個(gè)人姓名] 570.07 2. 企業(yè)報(bào)銷個(gè)人預(yù)繳款時(shí) 借:其他應(yīng)付款 - [個(gè)人姓名] 570.07 貸:銀行存款 570.07 3. 月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額: 將銷售貨物和異地建筑服務(wù)產(chǎn)生的銷項(xiàng)稅額進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn),賬務(wù)處理為: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) - 13%(銷售貨物 ) 100225.66 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) - 9%(異地建筑服務(wù) ) 2478.55 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 102704.21 4. 正常申報(bào)時(shí)抵減預(yù)繳稅款 在填寫附表四和主表進(jìn)行抵減后,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 570.07 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 5. 繳納剩余增值稅稅款 計(jì)算出抵減預(yù)繳稅款后應(yīng)繳納的增值稅金額,假設(shè)為 X 元(X = 102704.21 - 570.07 ),進(jìn)行繳納時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 X 貸:銀行存款 X

  • 老師好,這道11題母題,根據(jù)公式,是不是有問題?我代入

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  • 你好,老師。公司購買廠房按什么交印花稅?裝修購買

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