老師你好,小規(guī)模的公司做內(nèi)賬每月繳納社保費(fèi)的時候,可以直接借管理費(fèi)用-社保費(fèi),貸銀行存款,這樣嗎?月末再怎樣結(jié)轉(zhuǎn)?
蕾蕾A
于2022-03-17 09:14 發(fā)布 ??660次瀏覽
- 送心意
小林老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
2022-03-17 09:15
您好,是需要通過應(yīng)付職工薪酬科目過度,
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您好,是需要通過應(yīng)付職工薪酬科目過度,
2022-03-17 09:15:04

您好:計提時姐借:管理費(fèi)用 貸應(yīng)付職工薪酬–工資 發(fā)放時:借應(yīng)付職工薪酬–工資 貸:銀行存款 其他應(yīng)收款–社保–公積金–個稅
2019-03-12 17:24:53

您好!您的問題是什么呢?
1.分配工資
借:XX費(fèi)用(管理/銷售等)
貸:應(yīng)付職工薪酬——工資
2.計提社保(企業(yè)部分)
借:XX費(fèi)用(管理/銷售等)
貸:應(yīng)付職工薪酬——社保
3.次月發(fā)放工資時
借:應(yīng)付職工薪酬——工資
貸:應(yīng)付職工薪酬——社保(個人部分)
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個人所得稅
庫存現(xiàn)金/銀行存款
4.上交杜保
借:應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分+個人部分)
貸:銀行存款
5.上交個人所得稅
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個人所得稅
貸:銀行存款
2016-11-17 16:32:00

你好;? ? 你具體業(yè)務(wù)是什么; 描述下好判斷科目 。 直接這樣沖不對的??
2022-06-23 10:45:26

同學(xué)你好
不可以的哦
要通過應(yīng)付職工薪酬
2021-03-18 17:06:21
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蕾蕾A 追問
2022-03-17 09:22
小林老師 解答
2022-03-17 09:45