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送心意

陳詩晗老師

職稱注冊會(huì)計(jì)師,高級會(huì)計(jì)師

2022-03-18 13:06

借,預(yù)付賬款30
貸,銀行存款30

借,庫存商品100
貸,預(yù)收賬款30
應(yīng)付賬款70

借,應(yīng)付賬款60
貸,銀行存款60

學(xué)堂用戶_ph341092 追問

2022-03-18 13:07

老師,收到發(fā)票的時(shí)候,我們并沒有收到貨物呀?

陳詩晗老師 解答

2022-03-18 13:08

就收到發(fā)票,沒有收到貨的時(shí)候不做處理,就收到貨的時(shí)候再做庫存商品的處理。

學(xué)堂用戶_ph341092 追問

2022-03-18 13:09

為什么不走在途物質(zhì)過一下呢?

陳詩晗老師 解答

2022-03-18 13:10

在途物資,他指的是運(yùn)輸途中的物資呀,你這個(gè)的話,他并沒有發(fā)貨呀,他并沒有在運(yùn)輸途中哦。

學(xué)堂用戶_ph341092 追問

2022-03-18 13:13

好的,謝謝老師

陳詩晗老師 解答

2022-03-18 13:15

不客氣,祝你工作愉快。

學(xué)堂用戶_ph341092 追問

2022-03-18 13:30

老師,我還想請問比如我們收到了100萬的發(fā)票(一張發(fā)票),但是實(shí)際只收到了50萬的貨物,另外50萬的貨物不確定多久發(fā)貨,怎么處理呢?

陳詩晗老師 解答

2022-03-18 13:35

另外50如果支付金額計(jì)入預(yù)付賬款
如果沒有,暫不做處理

學(xué)堂用戶_ph341092 追問

2022-03-18 13:48

其實(shí)就是和手沒有收到發(fā)票關(guān)系不大,我們?nèi)胭~是按照實(shí)際到貨和支付來做賬的,只要最后有發(fā)票,可以稅前扣除就可以

陳詩晗老師 解答

2022-03-18 14:17

對的,就是這個(gè)意思的哈

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2022-03-18 13:06:38
都是購貨款,可以確認(rèn)應(yīng)付賬款
2018-10-16 10:41:58
你好!一般是開全額發(fā)票,
2018-07-03 13:58:58
您好 建筑業(yè)支付供貨方貨款時(shí)扣留了一部分質(zhì)保金,這部分質(zhì)保金做到其他應(yīng)付款
2021-12-03 10:07:47
按全額做固定資產(chǎn),次年收到發(fā)票再調(diào)整。
2020-03-31 09:44:50
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精選問題
  • 老師,您好,我們做6月份賬的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)網(wǎng)6月份開

    按 權(quán)責(zé)發(fā)生制 處理: 6 月做 暫估入賬 (因差旅費(fèi)屬 6 月實(shí)際發(fā)生 ),借 “管理 / 銷售費(fèi)用 - 差旅費(fèi)” 貸 “其他應(yīng)付款” ;7 月收票后,先紅字沖回暫估,再按發(fā)票正常入賬(附發(fā)票 )。

  • 老師好,我們6月開票的稅費(fèi)13%(銷售貨物):100225.66

    1. 異地預(yù)繳增值稅時(shí) 由于是個(gè)人掃碼支付,后續(xù)需要企業(yè)對個(gè)人進(jìn)行報(bào)銷,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 貸:其他應(yīng)付款 - [個(gè)人姓名] 570.07 2. 企業(yè)報(bào)銷個(gè)人預(yù)繳款時(shí) 借:其他應(yīng)付款 - [個(gè)人姓名] 570.07 貸:銀行存款 570.07 3. 月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額: 將銷售貨物和異地建筑服務(wù)產(chǎn)生的銷項(xiàng)稅額進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn),賬務(wù)處理為: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) - 13%(銷售貨物 ) 100225.66 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) - 9%(異地建筑服務(wù) ) 2478.55 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 102704.21 4. 正常申報(bào)時(shí)抵減預(yù)繳稅款 在填寫附表四和主表進(jìn)行抵減后,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 570.07 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 5. 繳納剩余增值稅稅款 計(jì)算出抵減預(yù)繳稅款后應(yīng)繳納的增值稅金額,假設(shè)為 X 元(X = 102704.21 - 570.07 ),進(jìn)行繳納時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 X 貸:銀行存款 X

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