老師 我公司去年買(mǎi)了一部車(chē)金蝶軟件上顯示期初原 問(wèn)
同學(xué),你好 期初一般是年初金額 答
老師,我剛到一家學(xué)校工作,之前沒(méi)有做過(guò)民非的賬務(wù) 問(wèn)
第一個(gè)需要交 第二個(gè)需要交個(gè)稅,合并到工資 第三個(gè)借業(yè)務(wù)活動(dòng)成本貸應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi) 借應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi) 貸銀行存款 借銀行存款 貸提供服務(wù)收入-食堂管理收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 答
請(qǐng)問(wèn)用于集體福利的稅額轉(zhuǎn)出,月末怎么做結(jié)轉(zhuǎn) 問(wèn)
你好,借管理費(fèi)用-福利費(fèi),貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。 答
老師,暫估做的分錄是借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸其他應(yīng)付款 問(wèn)
你好,沖暫估涉及到損益類(lèi)的科目,用以前年度損益調(diào)整 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本是損益類(lèi)科目 借其他應(yīng)付款貸以前年度損益調(diào)整。 實(shí)際你法人沒(méi)有墊付,不是 如果貸方掛著余額也不對(duì) 所以需要充了它以前年度損益調(diào)整,月末再結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)。 答
老師,請(qǐng)問(wèn)工資漏計(jì)提了,怎么處理 問(wèn)
你好,這個(gè)做補(bǔ)充計(jì)提了。 答

公司的公賬上轉(zhuǎn)入了一私賬,如何處理呢
答: 同學(xué),你好 這筆私賬是什么原因轉(zhuǎn)入呢?
老師,請(qǐng)問(wèn)一下公賬轉(zhuǎn)入私賬34萬(wàn),怎樣轉(zhuǎn)合法
答: 同學(xué),你好 你是什么原因需要公對(duì)私轉(zhuǎn)賬? 一般公對(duì)私轉(zhuǎn)賬合法的有:借款
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱(chēng)對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
請(qǐng)問(wèn)公賬怎么轉(zhuǎn)入個(gè)人私賬戶(hù)上,才可以
答: 學(xué)員你好,報(bào)銷(xiāo),借款,分紅都可以


娜拉 追問(wèn)
2022-03-18 23:05
娜拉 追問(wèn)
2022-03-18 23:06
文靜老師 解答
2022-03-18 23:06
娜拉 追問(wèn)
2022-03-18 23:08
娜拉 追問(wèn)
2022-03-18 23:08
文靜老師 解答
2022-03-18 23:36
娜拉 追問(wèn)
2022-03-19 06:47
文靜老師 解答
2022-03-19 07:16