老師,您好,我們做6月份賬的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)網(wǎng)6月份開(kāi) 問(wèn)
按 權(quán)責(zé)發(fā)生制 處理: 6 月做 暫估入賬 (因差旅費(fèi)屬 6 月實(shí)際發(fā)生 ),借 “管理 / 銷(xiāo)售費(fèi)用 - 差旅費(fèi)” 貸 “其他應(yīng)付款” ;7 月收票后,先紅字沖回暫估,再按發(fā)票正常入賬(附發(fā)票 )。 答
老師好,我們6月開(kāi)票的稅費(fèi)13%(銷(xiāo)售貨物):100225.66 問(wèn)
1. 異地預(yù)繳增值稅時(shí) 由于是個(gè)人掃碼支付,后續(xù)需要企業(yè)對(duì)個(gè)人進(jìn)行報(bào)銷(xiāo),賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 貸:其他應(yīng)付款 - [個(gè)人姓名] 570.07 2. 企業(yè)報(bào)銷(xiāo)個(gè)人預(yù)繳款時(shí) 借:其他應(yīng)付款 - [個(gè)人姓名] 570.07 貸:銀行存款 570.07 3. 月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)稅額: 將銷(xiāo)售貨物和異地建筑服務(wù)產(chǎn)生的銷(xiāo)項(xiàng)稅額進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn),賬務(wù)處理為: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額) - 13%(銷(xiāo)售貨物 ) 100225.66 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額) - 9%(異地建筑服務(wù) ) 2478.55 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 102704.21 4. 正常申報(bào)時(shí)抵減預(yù)繳稅款 在填寫(xiě)附表四和主表進(jìn)行抵減后,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 570.07 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 5. 繳納剩余增值稅稅款 計(jì)算出抵減預(yù)繳稅款后應(yīng)繳納的增值稅金額,假設(shè)為 X 元(X = 102704.21 - 570.07 ),進(jìn)行繳納時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 X 貸:銀行存款 X 答
老師好,這道11題母題,根據(jù)公式,是不是有問(wèn)題?我代入 問(wèn)
同學(xué)你好,能把題目貼上來(lái)么? 答
你好,老師。公司購(gòu)買(mǎi)廠房按什么交印花稅?裝修購(gòu)買(mǎi) 問(wèn)
你好,這個(gè)按照產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移數(shù)據(jù)。 第二個(gè)是按照工程合同 第三個(gè)也是按照工程施工 答
甲個(gè)體工商戶(hù)為增值稅小規(guī)模納稅人,2025年3月將自 問(wèn)
因?yàn)檫@個(gè)是不動(dòng)產(chǎn),不動(dòng)產(chǎn)一般金額都很大,不和30萬(wàn)這個(gè)政策的銷(xiāo)售額合計(jì)計(jì)算 答

老師,你好,中介公司收取買(mǎi)房訂金10萬(wàn)元,并且需要出具收款收據(jù),然后傭金為2萬(wàn)元,買(mǎi)方說(shuō)直接從10萬(wàn)元的訂金中扣除,其余返回給她,該如何開(kāi)據(jù)收款收據(jù)才能實(shí)現(xiàn)賬目平衡
答: 你好 ;? ? 這個(gè)傭金是銷(xiāo)售方給你們的 ; 你做賬 :借 銀行存款10萬(wàn)? 貸 其他應(yīng)付款10萬(wàn)? ? ; 借? 其他應(yīng)付款10萬(wàn) 貸其他業(yè)務(wù)收入- 傭金收入; 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 。貸銀行存款? 8萬(wàn)? ??
客戶(hù)對(duì)我們進(jìn)行質(zhì)量索賠500,現(xiàn)在 客戶(hù)給我們開(kāi)了一張收據(jù),收據(jù)上交款單位是我們公司,收款方式:從貨款中扣除。問(wèn)這收據(jù)是不是不對(duì),應(yīng)該我們開(kāi)收據(jù)給客戶(hù)吧?
答: 你好,收據(jù)是由收款方開(kāi)具,誰(shuí)收款誰(shuí)開(kāi)收據(jù)。
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,公司司機(jī)運(yùn)貨到購(gòu)買(mǎi)方那里,由于操作不當(dāng),撞壞了他們的大門(mén)護(hù)欄,現(xiàn)對(duì)我們進(jìn)行罰款500元,只開(kāi)了張收據(jù),這個(gè)可以稅前扣除嗎?還需要哪些資料?
答: 你好,不可以稅前扣除的,除非有發(fā)票才行。
請(qǐng)的宿舍阿姨打掃衛(wèi)生的工資到底能不能用阿姨簽收的收款收據(jù)來(lái)入賬并且稅前扣除???
老師,如果給買(mǎi)方開(kāi)過(guò)發(fā)票了。對(duì)方還要收款收據(jù),可以開(kāi)收據(jù)嗎
公司開(kāi)票給合作公司10萬(wàn),中間有2萬(wàn)賠款,合作公司直接從10萬(wàn)里扣除只打款給我們8萬(wàn),2萬(wàn)賠款有收款收據(jù)能入賬嗎

