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送心意

袁老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2017-04-03 16:41

應(yīng)該是第三張

婉影紫裳 追問(wèn)

2017-04-03 16:45

結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候,又是這么做的

婉影紫裳 追問(wèn)

2017-04-03 16:47

我可以只做在稅金及附加里嗎,不做那筆可以嗎,

婉影紫裳 追問(wèn)

2017-04-03 16:49

那是我第一個(gè)月做賬請(qǐng)的師傅做的,我問(wèn)了其他老師,也是你這么說(shuō)的,那我四月就可以改成稅金及附加可以嗎,那張憑證我是將就錯(cuò)還是糾正呢

袁老師 解答

2017-04-03 16:44

這個(gè)是計(jì)提的地方附加稅費(fèi)是正常的

袁老師 解答

2017-04-03 16:47

他是把它作為管理費(fèi)用處理了,其實(shí)是可以計(jì)入稅金及附加的

袁老師 解答

2017-04-03 16:50

可以的,糾正吧

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你好,這個(gè)是合并報(bào)表的抵消分錄,你管理部門用的,是入管理費(fèi)。子公司個(gè)別報(bào)表折舊是借:管理費(fèi)用,貸累計(jì)折舊
2022-01-15 08:18:04
你好,是需要把管理費(fèi)用,調(diào)整到長(zhǎng)期待攤費(fèi)用科目的意思?
2021-05-17 10:48:09
你好, 借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付賬款(未付款)
2020-04-05 08:51:47
之前的分錄不變,金額是負(fù)數(shù)在這個(gè)月修改
2019-09-02 15:51:31
你好,借管理費(fèi)用,貸應(yīng)付賬款(用負(fù)數(shù))
2019-04-11 09:28:05
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