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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2022-03-22 11:16

你好,納稅調(diào)整明細表扣除項目其他30欄,填寫351.98/2.5%加彌補虧損。

陪你考證的初級班主任 追問

2022-03-22 11:20

賬載金額里面填嗎

郭老師 解答

2022-03-22 11:21

你好,對的是的,是這么做的。

陪你考證的初級班主任 追問

2022-03-22 11:42

我填了3951.27后,減免所得稅優(yōu)惠明細表里面出來了836.97,年底納稅申報表里面應(yīng)退成了-258.98
小微企業(yè)減免里面

郭老師 解答

2022-03-22 11:46

你好加上彌補虧損的金額嗎?

陪你考證的初級班主任 追問

2022-03-22 14:15

老師,我用351.98/0.25+2543.35做的調(diào)整
但是還是顯示要退稅,沒有調(diào)整前小微企業(yè)減免那個表里面沒有減免。做完調(diào)整后出現(xiàn)836.97元,小微企業(yè)減免

郭老師 解答

2022-03-22 14:16

截圖你的彌補虧損明細表看一下。

陪你考證的初級班主任 追問

2022-03-22 17:14

好滴好滴

郭老師 解答

2022-03-22 17:19

你納稅調(diào)增沒有填寫,看一下主表。

陪你考證的初級班主任 追問

2022-03-23 09:36

填哪里啊,老師

郭老師 解答

2022-03-23 09:39

你好,主表里面的十五行沒有填寫啊。

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你好,這樣的話,你在納稅調(diào)整明細表扣除類其他里面填寫。調(diào)增利潤就可以了。
2025-02-25 13:56:26
你好,納稅調(diào)整明細表扣除項目其他30欄,填寫351.98/2.5%加彌補虧損。
2022-03-22 11:16:21
同學(xué)你好 對的 是這樣處理的
2022-05-12 08:38:02
您好 借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅 借:應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅 貸:利潤分配-未分配利潤
2021-05-14 16:11:13
你好,你們的實際已繳納填寫季度預(yù)繳 應(yīng)該繳納-實際繳納出現(xiàn)負數(shù)表示需要退回的
2019-12-17 15:55:50
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