
請問收到以前年度所得稅退稅款的分錄怎樣做?
答: 您好 借:銀行存款 貸:應交稅費-企業(yè)所得稅 借:應交稅費-企業(yè)所得稅 貸:利潤分配-未分配利潤
年度企業(yè)所得稅多交了,退稅低季度所得稅欠款,分錄怎么寫?
答: 你好 借;銀行存款 貸;應交稅費——企業(yè)所得稅 借;應交稅費——企業(yè)所得稅 貸;以前年度損益調整
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,您好,在做企業(yè)年度所得稅表中出現退稅351.98元,想調整成0,該怎么調呢
答: 你好,納稅調整明細表扣除項目其他30欄,填寫351.98/2.5%加彌補虧損。


土豪的豌豆 追問
2021-05-14 16:12
bamboo老師 解答
2021-05-14 16:13
土豪的豌豆 追問
2021-05-14 16:17
土豪的豌豆 追問
2021-05-14 16:20
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2021-05-14 17:10
土豪的豌豆 追問
2021-05-14 17:23
bamboo老師 解答
2021-05-14 17:52
土豪的豌豆 追問
2021-05-14 18:06
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2021-05-14 18:15
土豪的豌豆 追問
2021-05-14 18:17
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2021-05-14 18:18
土豪的豌豆 追問
2021-05-14 18:18
bamboo老師 解答
2021-05-14 18:20