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送心意

王雁鳴老師

職稱中級會計師

2017-04-06 09:10

如果我是在3月份就暫估入庫,按發(fā)票做分錄分:借;庫存商品,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-待認證進項,貸;現(xiàn)金或者銀行存款    是不是當(dāng)我在6月份抵扣時要做一筆分錄為:借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額  貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-待認證進項? 
純粹的暫估是不是金額應(yīng)該是不含稅的嗎?是等我發(fā)票認證的時候再紅沖對吧,不是每個月都要沖并且又要做一筆暫估?

王雁鳴老師 解答

2017-04-05 18:42

您好,那就到6月份再認證處理,這種情況發(fā)票可以不做賬,入庫暫估處理,借;庫存商品,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-待認證進項,貸;現(xiàn)金或者銀行存款。也可以入賬,分錄是一樣的。如果是純粹的暫估,那分錄是,借;庫存商品,貸;應(yīng)付賬款,等發(fā)票來了,先紅沖,借;庫存商品,負數(shù),貸;應(yīng)付賬款,負數(shù),再做正確的分錄,借;庫存商品,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項,貸;現(xiàn)金或者銀行存款。

王雁鳴老師 解答

2017-04-06 09:22

您好,是的。純粹的暫估金額是不含稅的。是的,不是每個月都要沖再暫估的。

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您好,那就到6月份再認證處理,這種情況發(fā)票可以不做賬,入庫暫估處理,借;庫存商品,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-待認證進項,貸;現(xiàn)金或者銀行存款。也可以入賬,分錄是一樣的。如果是純粹的暫估,那分錄是,借;庫存商品,貸;應(yīng)付賬款,等發(fā)票來了,先紅沖,借;庫存商品,負數(shù),貸;應(yīng)付賬款,負數(shù),再做正確的分錄,借;庫存商品,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項,貸;現(xiàn)金或者銀行存款。
2017-04-05 18:42:46
您好,那就到6月份再認證處理,這種情況發(fā)票可以不做賬,入庫暫估處理,借;庫存商品,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-待認證進項,貸;現(xiàn)金或者銀行存款。也可以入賬,分錄是一樣的。如果是純粹的暫估,那分錄是,借;庫存商品,貸;應(yīng)付賬款,等發(fā)票來了,先紅沖,借;庫存商品,負數(shù),貸;應(yīng)付賬款,負數(shù),再做正確的分錄,借;庫存商品,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項,貸;現(xiàn)金或者銀行存款。
2017-04-05 18:42:52
可以做到11月份
2018-11-22 10:55:18
你好,不可以的,今年做預(yù)付,做明年的費用核算
2016-12-08 12:11:44
你好,實際工作中一般沒跨年就可以,按規(guī)定那就是當(dāng)月一定要當(dāng)月的發(fā)票
2019-08-12 12:31:12
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