公司3月1日給廠家付的款,收到的發(fā)票日期是3月27日,但是會在6月份才抵扣,這種情況怎么做賬呢?還有給說一下暫估成本的賬務(wù)處理是怎么樣的呢?
貍貍
于2017-04-05 18:07 發(fā)布 ??735次瀏覽
- 送心意
王雁鳴老師
職稱: 中級會計師
2017-04-06 09:10
如果我是在3月份就暫估入庫,按發(fā)票做分錄分:借;庫存商品,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-待認證進項,貸;現(xiàn)金或者銀行存款 是不是當(dāng)我在6月份抵扣時要做一筆分錄為:借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-待認證進項?
純粹的暫估是不是金額應(yīng)該是不含稅的嗎?是等我發(fā)票認證的時候再紅沖對吧,不是每個月都要沖并且又要做一筆暫估?
相關(guān)問題討論

您好,那就到6月份再認證處理,這種情況發(fā)票可以不做賬,入庫暫估處理,借;庫存商品,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-待認證進項,貸;現(xiàn)金或者銀行存款。也可以入賬,分錄是一樣的。如果是純粹的暫估,那分錄是,借;庫存商品,貸;應(yīng)付賬款,等發(fā)票來了,先紅沖,借;庫存商品,負數(shù),貸;應(yīng)付賬款,負數(shù),再做正確的分錄,借;庫存商品,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項,貸;現(xiàn)金或者銀行存款。
2017-04-05 18:42:46

您好,那就到6月份再認證處理,這種情況發(fā)票可以不做賬,入庫暫估處理,借;庫存商品,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-待認證進項,貸;現(xiàn)金或者銀行存款。也可以入賬,分錄是一樣的。如果是純粹的暫估,那分錄是,借;庫存商品,貸;應(yīng)付賬款,等發(fā)票來了,先紅沖,借;庫存商品,負數(shù),貸;應(yīng)付賬款,負數(shù),再做正確的分錄,借;庫存商品,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項,貸;現(xiàn)金或者銀行存款。
2017-04-05 18:42:52

可以做到11月份
2018-11-22 10:55:18

你好,不可以的,今年做預(yù)付,做明年的費用核算
2016-12-08 12:11:44

你好,實際工作中一般沒跨年就可以,按規(guī)定那就是當(dāng)月一定要當(dāng)月的發(fā)票
2019-08-12 12:31:12
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
獲取全部相關(guān)問題信息
王雁鳴老師 解答
2017-04-05 18:42
王雁鳴老師 解答
2017-04-06 09:22