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送心意

方老師

職稱中級會計(jì)師、注冊稅務(wù)師

2017-04-06 21:52

增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額不計(jì)入營業(yè)稅金及附加。 
依據(jù)財會[2016]22號文規(guī)定,全面試行“營業(yè)稅改征增值稅”后,“營業(yè)稅金及附加”科目名稱調(diào)整為“稅金及附加”科目,該科目核算企業(yè)經(jīng)營活動發(fā)生的消費(fèi)稅、城市維護(hù)建設(shè)稅、資源稅、教育費(fèi)附加及房產(chǎn)稅、土地使用稅、車船使用稅、印花稅等相關(guān)稅費(fèi);

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增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額不計(jì)入營業(yè)稅金及附加。 依據(jù)財會[2016]22號文規(guī)定,全面試行“營業(yè)稅改征增值稅”后,“營業(yè)稅金及附加”科目名稱調(diào)整為“稅金及附加”科目,該科目核算企業(yè)經(jīng)營活動發(fā)生的消費(fèi)稅、城市維護(hù)建設(shè)稅、資源稅、教育費(fèi)附加及房產(chǎn)稅、土地使用稅、車船使用稅、印花稅等相關(guān)稅費(fèi);
2017-04-06 21:52:32
你好,是的,是這樣的
2023-07-05 11:46:00
同學(xué)你好!營業(yè)稅金及附加現(xiàn)在叫稅金及附加了,而且里面并沒有增值稅,所以說不影響稅金及附加的處理。
2019-11-10 22:22:29
你好,對應(yīng)的附加稅不用繳納,以收入為計(jì)稅依據(jù)的還是需要繳納的
2016-09-02 14:17:53
我提問:老師您好,我單位現(xiàn)在向統(tǒng)計(jì)局報送2017年1-2月財務(wù)狀況報表,審核沒通過,原因:(1)營業(yè)稅金及附加一般大于等于上年同期的十分之一:2017年1-2月營業(yè)稅金及附加為32000元,上年同期為2000元,會計(jì)讓寫的原因是進(jìn)項(xiàng)、銷項(xiàng)抵扣問題;(2)與上年同期相比應(yīng)交增值稅有所下降,2017年1-2月應(yīng)交增值稅為-156000元,上年同期為7000元,會計(jì)讓寫的原因是:本年進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額,沒有抵扣完。統(tǒng)計(jì)局說應(yīng)交增值稅和營業(yè)稅金及附加的說明原因不成比例,那么應(yīng)該怎么寫才能過呢?營業(yè)稅金及附加和應(yīng)交增值稅之間沒有多大關(guān)系呀。
2017-03-17 18:52:48
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