
3月應(yīng)交增值稅為47.99元,報(bào)表也是按這個做的,然后申報(bào)了,,申報(bào)的時候國稅上顯示增值稅是48元,4月扣款的時候那差額0.01元怎么處理呢?
答: 你好,按48確認(rèn)稅金,反推收入申報(bào)
3月應(yīng)交增值稅為47.99元,報(bào)表也是按這個做的,然后申報(bào)了,,申報(bào)的時候國稅上顯示增值稅是48元,4月扣款的時候那差額0.01元怎么處理呢?
答: 您好,可以記入稅金及附加,或者營業(yè)外支出。
我是一名會計(jì),想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
納稅申報(bào)幾分差額,借營業(yè)外支出-差額調(diào)整,貸是應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-未交增值稅還是貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅?
答: 你好!直接調(diào)應(yīng)交稅費(fèi) 未交增值稅就可以

