藏品繳納3%個人所得稅由買家交 問
那個是賣家交個稅的 答
24年已取得中級征證 25年還需要繼續(xù)教育么 問
是的,24年已取得中級征證 25年還需要繼續(xù)教育的哈 答
付25噸吊車吊集裝箱1次(天然氣管道施工)怎么入賬啊 問
那個計入工程施工-直接費用-機械使用費 答
老師我們公司是做催收的,然后現(xiàn)在要缺發(fā)票,要找第3 問
能開勞務(wù)派遣嗎?人力資源服務(wù)*勞務(wù)派遣開這種。 答
老師,系統(tǒng)安裝技術(shù)服務(wù)類型的公司,人工、所用到的 問
您好,去那種優(yōu)惠園區(qū)注冊個體開發(fā)票進來 答

老師,我單位去年預付的一筆電費,當時做賬確認進了單位管理費用,預算會計進了事業(yè)支出。今年發(fā)現(xiàn)沒有收到發(fā)票,實際上是我單位的一筆預付款,不應(yīng)該確認為費用,去年決算已經(jīng)報送了。請問今年想要調(diào)整應(yīng)該怎么處理呢?去年的分錄借 單位管理費用200貸 銀行存款200借 事業(yè)支出200貸 貨幣資金200能不能改成:借:預付賬款 200借:單位管理費用 -200預算會計用不用改呢?如果改了會不會影響今年決算填報呢?這樣改會不會引起預算會計和財務(wù)會計的差異呀
答: 你好,預算會計不調(diào)整了,處理后決算就對不上了
購買金幣給員工做福利費,11月預付賬款給建設(shè)銀行 借 預付賬款-建設(shè)銀行 貸 銀行存款,12月收到金幣,借管理費用-福利費 貸預付賬款-建設(shè)銀行,還是借管理費用-福利費 貸 應(yīng)付職工薪酬-職工福利費 借應(yīng)付職工薪酬-職工福利費 貸 預付賬款-建設(shè)銀行?
答: 您好 借 預付賬款-建設(shè)銀行 貸 銀行存款 借管理費用-福利費 貸 應(yīng)付職工薪酬-職工福利費 借應(yīng)付職工薪酬-職工福利費 貸 預付賬款-建設(shè)銀行 您這樣是正確的
一名會計如何讓領(lǐng)導給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
用銀行支票轉(zhuǎn)帳什么時候用其他貨幣資金,什么時候用銀行存款?籌辦期的報銷交通費為什么不記管理費用–差旅費?而記開辦費?實際操作中,籌辦期與經(jīng)營期怎么區(qū)別?這些讓新手 好混淆,請老師指點,謝謝!
答: 使用銀行轉(zhuǎn)賬支票就是用銀行存款科目表示。 籌建期發(fā)生的費用支出是計入管理費用--開辦費--差旅費科目核算的,就是為了區(qū)分籌建期的費用支出。 實際操作中,籌辦期與經(jīng)營期怎么區(qū)別?--掌握原則,就是取得第一筆經(jīng)營收入,就進入經(jīng)營期了。之前都是籌建期。
請問老師,企業(yè)預付一年的租金12000元。支付時:借預付賬款12000 貸銀行存款12000。再分月分攤時,分錄是:借:管理費用-租金1000 貸預付賬款1000是嗎
老師,我想問下,我們7月已付租金,做的分錄為借:預付賬款,貸:銀行存款,但我們租金發(fā)票沒到,現(xiàn)在要計提7月的租金,分錄應(yīng)該是借:管理費用-租金,貸什么呢?
老師,付了3個月的房租,怎么寫分錄?借:預付賬款6000貸:銀行存款6000 借:管理費用_房租 2000 貸:預付賬款2000。是這樣嗎?
2020年9月房租收到的是普票 當時問的老師 借 預付賬款 貸 銀行存款 一直沒有做計入管理費用 現(xiàn)在怎么做賬

