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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2022-04-01 20:02

您好
請問您基礎信息表怎么填的

Lucky 追問

2022-04-01 20:07

沒有基礎信息表一打開就是這個

Lucky 追問

2022-04-01 20:07

第一個圖發(fā)錯了,那個不是

Lucky 追問

2022-04-01 20:08

下邊的是。紅色圈起來的地方顯示為0,不能改

bamboo老師 解答

2022-04-01 20:08

請問您是季報還是年報

Lucky 追問

2022-04-01 20:18

季報,不能填數(shù)字

bamboo老師 解答

2022-04-01 20:25

請問資產(chǎn)負債表資產(chǎn)總計期末數(shù)是多少

Lucky 追問

2022-04-01 20:37

第一季度末金額32.09萬

bamboo老師 解答

2022-04-01 20:39

那您刷新幾次申報系統(tǒng)
退出后再進入看看

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相關問題討論
你好,你報表所有數(shù)據(jù)都是0嗎
2017-05-15 15:40:24
你好,根據(jù)季度末月利潤表的本年累計營業(yè)收入,營業(yè)成本,利潤總額填寫所得稅申報表的 營業(yè)收入,營業(yè)成本,利潤總額就是了 申報企業(yè)所得稅時資產(chǎn)負債表與利潤表,在電子稅務局提交?
2021-10-11 11:09:47
你好 那企業(yè)所得稅資產(chǎn)總額怎么填 根據(jù)資產(chǎn)負債表里面的資產(chǎn)總額去填寫
2022-04-12 17:11:49
你好!為什么是負數(shù)?什么原因造成的?
2019-05-23 11:35:53
(二)季初資產(chǎn)總額(萬元)、季末資產(chǎn)總額(萬元) 必報項目。 納稅人填報稅款所屬季度的季初和季末資產(chǎn)總額。季度中間開業(yè)的納稅人,“季初資產(chǎn)總額”填報開業(yè)時資產(chǎn)總額。季度中間停止經(jīng)營的納稅人,“季末資產(chǎn)總額”填報停止經(jīng)營時資產(chǎn)總額。填報單位為人民幣萬元,保留小數(shù)點后2位。 根據(jù)上面稅局這個填報說明這個填寫是4月資產(chǎn)負債表的期末數(shù)
2019-07-03 18:45:41
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精選問題
  • 老師,您好,我們做6月份賬的時候,發(fā)現(xiàn)業(yè)務網(wǎng)6月份開

    按 權責發(fā)生制 處理: 6 月做 暫估入賬 (因差旅費屬 6 月實際發(fā)生 ),借 “管理 / 銷售費用 - 差旅費” 貸 “其他應付款” ;7 月收票后,先紅字沖回暫估,再按發(fā)票正常入賬(附發(fā)票 )。

  • 老師好,我們6月開票的稅費13%(銷售貨物):100225.66

    1. 異地預繳增值稅時 由于是個人掃碼支付,后續(xù)需要企業(yè)對個人進行報銷,賬務處理如下: 借:應交稅費 - 預交增值稅(異地建筑服務預繳 ) 570.07 貸:其他應付款 - [個人姓名] 570.07 2. 企業(yè)報銷個人預繳款時 借:其他應付款 - [個人姓名] 570.07 貸:銀行存款 570.07 3. 月末結轉增值稅 結轉銷項稅額: 將銷售貨物和異地建筑服務產(chǎn)生的銷項稅額進行結轉,賬務處理為: 借:應交稅費 - 應交增值稅(銷項稅額) - 13%(銷售貨物 ) 100225.66 應交稅費 - 應交增值稅(銷項稅額) - 9%(異地建筑服務 ) 2478.55 貸:應交稅費 - 未交增值稅 102704.21 4. 正常申報時抵減預繳稅款 在填寫附表四和主表進行抵減后,賬務處理如下: 借:應交稅費 - 未交增值稅 570.07 貸:應交稅費 - 預交增值稅(異地建筑服務預繳 ) 570.07 5. 繳納剩余增值稅稅款 計算出抵減預繳稅款后應繳納的增值稅金額,假設為 X 元(X = 102704.21 - 570.07 ),進行繳納時: 借:應交稅費 - 未交增值稅 X 貸:銀行存款 X

  • 老師好,這道11題母題,根據(jù)公式,是不是有問題?我代入

    同學你好,能把題目貼上來么?

  • 你好,老師。公司購買廠房按什么交印花稅?裝修購買

    你好,這個按照產(chǎn)權轉移數(shù)據(jù)。 第二個是按照工程合同 第三個也是按照工程施工

  • 甲個體工商戶為增值稅小規(guī)模納稅人,2025年3月將自

    因為這個是不動產(chǎn),不動產(chǎn)一般金額都很大,不和30萬這個政策的銷售額合計計算

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