老師,您好,我們做6月份賬的時候,發(fā)現業(yè)務網6月份開 問
按 權責發(fā)生制 處理: 6 月做 暫估入賬 (因差旅費屬 6 月實際發(fā)生 ),借 “管理 / 銷售費用 - 差旅費” 貸 “其他應付款” ;7 月收票后,先紅字沖回暫估,再按發(fā)票正常入賬(附發(fā)票 )。 答
老師好,我們6月開票的稅費13%(銷售貨物):100225.66 問
1. 異地預繳增值稅時 由于是個人掃碼支付,后續(xù)需要企業(yè)對個人進行報銷,賬務處理如下: 借:應交稅費 - 預交增值稅(異地建筑服務預繳 ) 570.07 貸:其他應付款 - [個人姓名] 570.07 2. 企業(yè)報銷個人預繳款時 借:其他應付款 - [個人姓名] 570.07 貸:銀行存款 570.07 3. 月末結轉增值稅 結轉銷項稅額: 將銷售貨物和異地建筑服務產生的銷項稅額進行結轉,賬務處理為: 借:應交稅費 - 應交增值稅(銷項稅額) - 13%(銷售貨物 ) 100225.66 應交稅費 - 應交增值稅(銷項稅額) - 9%(異地建筑服務 ) 2478.55 貸:應交稅費 - 未交增值稅 102704.21 4. 正常申報時抵減預繳稅款 在填寫附表四和主表進行抵減后,賬務處理如下: 借:應交稅費 - 未交增值稅 570.07 貸:應交稅費 - 預交增值稅(異地建筑服務預繳 ) 570.07 5. 繳納剩余增值稅稅款 計算出抵減預繳稅款后應繳納的增值稅金額,假設為 X 元(X = 102704.21 - 570.07 ),進行繳納時: 借:應交稅費 - 未交增值稅 X 貸:銀行存款 X 答
老師好,這道11題母題,根據公式,是不是有問題?我代入 問
同學你好,能把題目貼上來么? 答
你好,老師。公司購買廠房按什么交印花稅?裝修購買 問
你好,這個按照產權轉移數據。 第二個是按照工程合同 第三個也是按照工程施工 答
甲個體工商戶為增值稅小規(guī)模納稅人,2025年3月將自 問
因為這個是不動產,不動產一般金額都很大,不和30萬這個政策的銷售額合計計算 答

老師,我們這個錢是公戶轉給老板娘了,然后老板娘又給業(yè)主退了裝修押金了,這個我該怎么做賬呢,后邊就附上退押金的單子行不?
答: 您好 借 其他應收款 貸 銀行存款請問裝修押金怎么寫的分錄
老師我們物業(yè)公司的,每個月有好多退裝修押金的,有的是通過公戶轉給業(yè)主了,有的是轉給老板娘,然后老板娘再給退押金,有的是轉給項目主任,主任再給退你說這種怎么做,如果掛其他應收款,那人那么多,不可行把
答: 你好!實踐中, 需要記入其他應收款或其他應付款的明細科目,具體到每個人的。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師 請教一下,情況是這樣的,我們公司是裝修公司,裝修款是老板娘收,之后老板娘從她的信息卡轉到公司賬戶,這樣有問題嗎?老師
答: 你好 可以代收款 你掛老板娘往來 做收入 最好是有一個委托收款書蓋章做附件
物業(yè)費裝修押金抵頂物業(yè)后,戶主要退部分裝修押金怎么做賬?是抵頂時 借:其他應付款—裝修押金3000 貸:預收賬款—物業(yè)費3000,退1182抵頂物業(yè)時怎么做賬
請問兩個老板娘合伙同時放了2000元現金在柜子里,其中拿了200元現金出來給客戶發(fā)快遞,快遞客戶又轉給了其中一個老板娘,這個應該怎么去做賬,這個我200元是不是老板娘要原拿出來放柜子里
物業(yè)費裝修押金抵頂物業(yè)后,戶主要退部分裝修押金怎么做賬?是抵頂時 借:其他應付款—裝修押金3000 貸:預收賬款—物業(yè)費3000,退1182抵頂物業(yè)時怎么做賬


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2022-04-03 15:54
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