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送心意

悠然老師01

職稱高級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評(píng)估師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師

2022-04-04 11:30

學(xué)員你好,能把答案發(fā)一下老師看了回復(fù)你

沉默的小懶蟲 追問

2022-04-04 11:32

貸方預(yù)付賬款是46400

沉默的小懶蟲 追問

2022-04-04 11:33

不是,我發(fā)錯(cuò)了

沉默的小懶蟲 追問

2022-04-04 11:36

答案就是第一個(gè)的貸方是預(yù)付賬款是48000

沉默的小懶蟲 追問

2022-04-04 11:37

明明它的款項(xiàng)未支付

悠然老師01 解答

2022-04-04 11:38

一般會(huì)計(jì)核算為了保持方便查詢,都是一個(gè)供應(yīng)商只用一個(gè)科目的,因?yàn)檫@家供應(yīng)商用的是預(yù)付,所以雖然最后是應(yīng)付還是通過預(yù)付核算

沉默的小懶蟲 追問

2022-04-04 11:45

好的,謝謝老師

悠然老師01 解答

2022-04-04 11:47

不用客氣,給個(gè)五星好評(píng)就行

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相關(guān)問題討論
學(xué)員你好,能把答案發(fā)一下老師看了回復(fù)你
2022-04-04 11:30:33
是應(yīng)付賬款處理,你是什么問題
2019-07-02 16:43:21
是支付賬款的時(shí)候吧?如果是的話,借:應(yīng)付賬款,貸:現(xiàn)金或者銀行存款。
2018-11-21 22:32:58
你好,借低值易耗品貸進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。
2018-12-19 16:36:58
同學(xué)好,發(fā)票收到 時(shí),需要沖減原來的暫估分錄, 借:原材料、庫存商品、成本費(fèi)用,貸:應(yīng)付帳款-暫估(紅字),再按正確的發(fā)票 借:原材料、庫存商品、成本費(fèi)用,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅)貸:應(yīng)付帳款-XX
2019-01-04 16:04:18
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