9月份暫估入賬242萬(生產(chǎn)成本) 9月份的會計(jì)分錄是:借:生產(chǎn)成本 242萬 其他應(yīng)付款-預(yù)提增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅)351623.93元 貸:應(yīng)付賬款(暫估入賬) 2771623.93元 10月份收到原材料發(fā)票含稅金額共40萬 收到運(yùn)輸發(fā)票含稅金額共30萬 原材料40萬款,銀行已經(jīng)支付 請問老師 我這會計(jì)分錄應(yīng)該怎么做 我做分錄是:借:應(yīng)付賬款(暫估預(yù)提增值稅進(jìn)項(xiàng)稅) 貸:其他應(yīng)付款(預(yù)提增值稅進(jìn)項(xiàng)稅) 已經(jīng)付款的 借:應(yīng)付賬款(
杜鑫
于2016-11-26 11:42 發(fā)布 ??1242次瀏覽
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宋生老師
職稱: 注冊稅務(wù)師/中級會計(jì)師
2016-11-26 11:46
9月份憑證已做以入賬,現(xiàn)在11月收到發(fā)票 我應(yīng)該怎樣沖銷這筆暫估的 會計(jì)分錄應(yīng)該如何做 是正確的 外賬
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您好,一般暫估入賬是不用計(jì)算增值稅的,如果您做了,您的成本不是加大了嗎?如果前面您那樣做了,后面的做法也算正確吧。
2016-11-26 12:02:40

您好!您這個(gè)應(yīng)該不完全吧。
2016-11-26 11:44:20

同學(xué)您好,借 原材料 貸 :應(yīng)付賬款
這里有個(gè)問題需要注意,就是因?yàn)闆]有發(fā)票,所得稅匯算的時(shí)候,是需要把這部分成本調(diào)整出來的
2022-10-18 00:41:55

你好,可以這樣處理的
2016-08-04 10:40:35

借:工程施工140,應(yīng)交稅費(fèi)10貸:其他應(yīng)付款150;借:其他應(yīng)付款150貸:銀行存款150
2017-07-31 11:40:21
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