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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務(wù)師/中級會計(jì)師

2016-11-26 11:46

9月份憑證已做以入賬,現(xiàn)在11月收到發(fā)票   我應(yīng)該怎樣沖銷這筆暫估的    會計(jì)分錄應(yīng)該如何做  是正確的   外賬

杜鑫 追問

2016-11-26 11:49

之前做的是242萬   現(xiàn)在才收到40萬原材料 (稅率是17%)    還有一個(gè)30萬的運(yùn)輸費(fèi)(稅率是11%)  是全部沖紅字沖減  還是用手中實(shí)際收到的的發(fā)票沖減

宋生老師 解答

2016-11-26 11:44

您好!您這個(gè)應(yīng)該不完全吧。

宋生老師 解答

2016-11-26 11:47

您好!您直接做紅字憑證沖減之前暫估的就可以了。

宋生老師 解答

2016-11-26 11:49

您好!全部沖減。然后再做正確的。

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您好,一般暫估入賬是不用計(jì)算增值稅的,如果您做了,您的成本不是加大了嗎?如果前面您那樣做了,后面的做法也算正確吧。
2016-11-26 12:02:40
您好!您這個(gè)應(yīng)該不完全吧。
2016-11-26 11:44:20
同學(xué)您好,借 原材料 貸 :應(yīng)付賬款 這里有個(gè)問題需要注意,就是因?yàn)闆]有發(fā)票,所得稅匯算的時(shí)候,是需要把這部分成本調(diào)整出來的
2022-10-18 00:41:55
你好,可以這樣處理的
2016-08-04 10:40:35
借:工程施工140,應(yīng)交稅費(fèi)10貸:其他應(yīng)付款150;借:其他應(yīng)付款150貸:銀行存款150
2017-07-31 11:40:21
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