老師 我公司去年買了一部車金蝶軟件上顯示期初原 問
同學(xué),你好 期初一般是年初金額 答
老師,我剛到一家學(xué)校工作,之前沒有做過民非的賬務(wù) 問
第一個(gè)需要交 第二個(gè)需要交個(gè)稅,合并到工資 第三個(gè)借業(yè)務(wù)活動(dòng)成本貸應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi) 借應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi) 貸銀行存款 借銀行存款 貸提供服務(wù)收入-食堂管理收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 答
請(qǐng)問用于集體福利的稅額轉(zhuǎn)出,月末怎么做結(jié)轉(zhuǎn) 問
你好,借管理費(fèi)用-福利費(fèi),貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。 答
老師,暫估做的分錄是借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸其他應(yīng)付款 問
你好,沖暫估涉及到損益類的科目,用以前年度損益調(diào)整 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本是損益類科目 借其他應(yīng)付款貸以前年度損益調(diào)整。 實(shí)際你法人沒有墊付,不是 如果貸方掛著余額也不對(duì) 所以需要充了它以前年度損益調(diào)整,月末再結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)。 答
老師,請(qǐng)問工資漏計(jì)提了,怎么處理 問
你好,這個(gè)做補(bǔ)充計(jì)提了。 答

家之前員工旅游的時(shí)候經(jīng)費(fèi)是從工資里面做貸方,其他應(yīng)付款-暫扣的旅游經(jīng)費(fèi),后來這個(gè)錢是取現(xiàn)出來的,現(xiàn)在這個(gè)發(fā)票來了我怎么做會(huì)計(jì)分錄 啊
答: 您好,發(fā)票來了之后,或者取出錢來的時(shí)候,借:其他應(yīng)付款-暫扣的旅游經(jīng)費(fèi),貸:現(xiàn)金或者銀行存款。發(fā)票應(yīng)該給個(gè)人,貴公司使用發(fā)票復(fù)印件做賬即可。
之前員工旅游的時(shí)候經(jīng)費(fèi)是從工資里面做其他應(yīng)付款-暫扣的旅游經(jīng)費(fèi),后來這個(gè)錢是取現(xiàn)出來的,現(xiàn)在這個(gè)發(fā)票來了我怎么做會(huì)計(jì)分錄 啊
答: 借;管理費(fèi)用等科目 貸;應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 借;應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 貸;其他應(yīng)付款
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,我問一下法人從私賬轉(zhuǎn)到公賬上支付貨款,發(fā)票下個(gè)月對(duì)方才開,會(huì)計(jì)分錄怎么做啊,還有這個(gè)賬上的其他應(yīng)付款一直在賬上,越來越多,沒有轉(zhuǎn)回到法人賬號(hào)上去
答: 你好 借銀行存款貸其他應(yīng)付款-法人 借庫(kù)存商品等 貸銀行存款 需要你們還給法人 才好平
我購(gòu)買的電腦,款已經(jīng)支付出去了借其他應(yīng)付款貸現(xiàn)金確認(rèn)購(gòu)買電腦的發(fā)票已經(jīng)拿不回了,如何做會(huì)計(jì)分錄
老師,我想問下這筆賬什么意思,其他應(yīng)付款不是負(fù)債類科目么。貸方表示增加,借方表示減少,這筆會(huì)計(jì)分錄明明發(fā)票收到了,這樣做什么意思
上年預(yù)付的電費(fèi),放在其他應(yīng)付款里面。今年發(fā)票來了,怎么做財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)和預(yù)算會(huì)計(jì)分錄。
十月收到電費(fèi)發(fā)票,款項(xiàng)已在八月預(yù)付,九月通過其他應(yīng)付款進(jìn)行處理,十月份的會(huì)計(jì)分錄怎么寫
本公司劃撥1萬元已作為其他應(yīng)付款入賬,之后對(duì)方公司開來1.1萬元的發(fā)票。本公司實(shí)際支付1萬元,會(huì)計(jì)分錄怎么處理?本公司只有1萬元用于支付

