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送心意

立紅老師

職稱中級會計師,稅務師

2020-03-11 13:52

你好,是已經支付款項了么?

愛是愚人的國度 追問

2020-03-11 14:16

是的

立紅老師 解答

2020-03-11 14:18

你好,如果是這樣,應是您單位和對方單位之前有往來賬,是掛在其他應付上的,您查下其他應付款的明細賬就能知道了

愛是愚人的國度 追問

2020-03-11 16:03

就是和這個公司的往來。

愛是愚人的國度 追問

2020-03-11 16:04

我想問的是票收到了,款付了,這個借貸方是不是做錯了

立紅老師 解答

2020-03-11 16:04

你好,是 的,應是以前有和這個公司的往來,計入其他應付款的,所以這筆業(yè)務也用其他應付款核算

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相關問題討論
你好 借銀行存款貸其他應付款-法人 借庫存商品等 貸銀行存款 需要你們還給法人 才好平
2019-12-18 10:08:10
你好,可以的
2016-11-28 15:11:13
預付電費的時候 借:預付賬款 貸:銀行存款 收到發(fā)票 借:管理費用 貸:預付賬款
2018-11-07 10:21:03
您好,發(fā)票來了之后,或者取出錢來的時候,借:其他應付款-暫扣的旅游經費,貸:現(xiàn)金或者銀行存款。發(fā)票應該給個人,貴公司使用發(fā)票復印件做賬即可。
2017-08-18 16:42:44
借;管理費用等科目 貸;應付職工薪酬-福利費 借;應付職工薪酬-福利費 貸;其他應付款
2017-08-18 15:50:02
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