
十月收到電費發(fā)票,款項已在八月預(yù)付,九月通過其他應(yīng)付款進行處理,十月份的會計分錄怎么寫
答: 預(yù)付電費的時候 借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 收到發(fā)票 借:管理費用 貸:預(yù)付賬款
本公司劃撥1萬元已作為其他應(yīng)付款入賬,之后對方公司開來1.1萬元的發(fā)票。本公司實際支付1萬元,會計分錄怎么處理?本公司只有1萬元用于支付
答: 學員你好, 需要明確為什么開來1.1萬元的發(fā)票,如果是因為提前付款給與的現(xiàn)金折扣,可沖減財務(wù)費用。
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
之前員工旅游的時候經(jīng)費是從工資里面做其他應(yīng)付款-暫扣的旅游經(jīng)費,后來這個錢是取現(xiàn)出來的,現(xiàn)在這個發(fā)票來了我怎么做會計分錄 啊
答: 借;管理費用等科目 貸;應(yīng)付職工薪酬-福利費 借;應(yīng)付職工薪酬-福利費 貸;其他應(yīng)付款


心懸 追問
2017-08-18 16:04
鄒老師 解答
2017-08-18 16:09
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2017-08-18 16:16
鄒老師 解答
2017-08-18 16:18
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2017-08-18 16:21
鄒老師 解答
2017-08-18 16:22