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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2017-08-18 15:50

借;管理費用等科目          貸;應付職工薪酬-福利費 
借;應付職工薪酬-福利費      貸;其他應付款

心懸 追問

2017-08-18 16:04

老師我 可以直接做成:借:費用  貸:現(xiàn)金      借:現(xiàn)金   貸:其他應付款   嗎

鄒老師 解答

2017-08-18 16:09

你好,需要先計提,然后做支付的

心懸 追問

2017-08-18 16:16

老師那我的現(xiàn)金怎么平呢

鄒老師 解答

2017-08-18 16:18

你好,你這個并沒有支付現(xiàn)金啊

心懸 追問

2017-08-18 16:21

@鄒老師:還有我之前做賬的時候就是做其他應付款的貸方,現(xiàn)在還做貸方啊

鄒老師 解答

2017-08-18 16:22

之前應當是借方才對的

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相關問題討論
你好 借銀行存款貸其他應付款-法人 借庫存商品等 貸銀行存款 需要你們還給法人 才好平
2019-12-18 10:08:10
你好,可以的
2016-11-28 15:11:13
您好,發(fā)票來了之后,或者取出錢來的時候,借:其他應付款-暫扣的旅游經費,貸:現(xiàn)金或者銀行存款。發(fā)票應該給個人,貴公司使用發(fā)票復印件做賬即可。
2017-08-18 16:42:44
借;管理費用等科目 貸;應付職工薪酬-福利費 借;應付職工薪酬-福利費 貸;其他應付款
2017-08-18 15:50:02
預付電費的時候 借:預付賬款 貸:銀行存款 收到發(fā)票 借:管理費用 貸:預付賬款
2018-11-07 10:21:03
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